你好,是有未達(dá)賬項(xiàng)的才調(diào)整,如果不是的話,你再下個(gè)月做分錄補(bǔ)上就可以。
出納月末銀企對(duì)賬的時(shí)候沒對(duì)上,是不是得編調(diào)節(jié)表,如果銀行要加減的,是不是得通知銀行加上或減去?怎么通知銀行呢?最后都對(duì)上了,才能在網(wǎng)銀里對(duì)賬成功吧?
銀企對(duì)賬,經(jīng)過調(diào)節(jié)表對(duì)上后,銀行沒加或沒減的,我們企業(yè)銀行存款日記沒加或沒減的,銀行和我們企業(yè)都需要把業(yè)務(wù)都做平嗎?才能月末出納網(wǎng)銀對(duì)賬成功?
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時(shí)候余額調(diào)節(jié)表要加上這個(gè)未達(dá)賬款才能和銀行存款對(duì)上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對(duì)得上,之前這個(gè)這個(gè)賬戶余額一直大于這個(gè)未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個(gè)數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個(gè)賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
A公司2**8年10月31日銀行對(duì)賬單余額7900D元1.10月30日收到購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項(xiàng)10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額加:銀行已收,企業(yè)未收減:銀行已付,企業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:銀行對(duì)賬單余加:企業(yè)已收銀行未收款減:企業(yè)已付銀行未付款調(diào)節(jié)后存款余
A公司2**8年10月31日銀行對(duì)賬單余額7900D元1.10月30日收到購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項(xiàng)10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額銀行對(duì)賬單余加:企業(yè)已加:銀行已收,企收,銀行未收業(yè)未收減:企業(yè)已減:銀行已付,企付,銀行未付業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:調(diào)節(jié)后余不用過程的辛苦老師了
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]
這個(gè)不需要通知銀行,你們自己坐上去就行。
如果銀行有的沒加或者沒減的款項(xiàng)呢?
你們一樣可以填寫余額調(diào)節(jié)表的 企業(yè)已加銀行未加填寫這種情況不就可以啦,或者是企業(yè)已減銀行未減。
就填調(diào)節(jié)表之后,都各自加加減減余額相等就行了嗎?就可以網(wǎng)銀對(duì)賬了嗎?
是的 這個(gè)不影響你們的銀企對(duì)賬
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。