你好,需要回去查查,是哪里的原因,老師覺得應(yīng)該有單據(jù)入重復(fù)了。
老師好,我們一般7.31日收入銀行未達(dá)。但是我們做在7月了,用余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。但是,7.31日收入里得手續(xù)費我們之前做在8.1日的(回單也是8月)。 這個月新開戶一個,做手續(xù)費時把7.31日手續(xù)費給加在七月做了… 1.光用余額調(diào)節(jié)表調(diào)整就可以了么? 2.以前不加這一天手續(xù)費時是對上的,這回加了一天手續(xù)費也對上了。是不是有其他問題?
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時候余額調(diào)節(jié)表要加上這個未達(dá)賬款才能和銀行存款對上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對得上,之前這個這個賬戶余額一直大于這個未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
老師,我公司是做停車業(yè)務(wù),每天都有收入入賬,上個月因為過年提前,截止到26號就結(jié)賬了,請問27號到31號這幾天收到的錢(沒開票)如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?網(wǎng)銀對賬需要體現(xiàn)企業(yè)未達(dá)賬項嗎?如果需要做賬的話怎么處理呢
北京某公司2013年9月30日的銀行存款日記賬余額為129 800元,銀行對賬單的余額為132 600元,經(jīng)過逐筆核對發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項: (1)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額5 500元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬; (2)銀行代企業(yè)收回銷貨款7 500元,企業(yè)尚未接到銀行的收款通知; (3)銀行代企業(yè)支付水電費5 900元,企業(yè)尚未接到銀行的付款通知; (4)企業(yè)銷售商品收到購貨單位送存的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額4 300元,企業(yè)尚未將轉(zhuǎn)賬支票及時送存銀行。 要求根據(jù)以上資料,對以下5個問題分別作出正確的回答。 1)在編制調(diào)節(jié)表時,應(yīng)在公司日記賬余額的基礎(chǔ)上增加的金額為( )元。 2)在編制調(diào)節(jié)表時,應(yīng)在公司日記賬余額的基礎(chǔ)上減少的金額為( )元。 3)在編制凋節(jié)表時,應(yīng)在銀行對賬單余額的基礎(chǔ)上增加的金額為( )元。 4)在編制調(diào)節(jié)表時,應(yīng)在銀行對賬單余額的基礎(chǔ)上減少的金額為( )元。 5)該公司2013年9月30日,存放在銀行實際可動用的款項應(yīng)為( )元。
2021年6月30日,甲公司銀行存款日記賬的賬面余額為415547.90元,銀行轉(zhuǎn)來的對賬單余額為381706.25元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)存在以下記賬差錯及未達(dá)賬項。(1)企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金6500元,會計人員誤記為5600元。(2)銀行為企業(yè)代付電費64000元,但企業(yè)尚未接到銀行付款通知,尚未記賬。(3)銀行計算企業(yè)第二季度存款利息收入1058.35元已入賬,但企業(yè)尚未收到收款憑證,尚未記賬。(4)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票50000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票80000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司2021年6月30日的“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”怎么填寫,調(diào)節(jié)后的存款余額是多少,能做一個表或者寫出來可以嗎?謝謝
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
嗯嗯 出納的銀行日記賬對了錢都是沒有多也沒有少,我也覺得是賬有問題,因為新接手,不知道賬如何查起
你按照這個金額,往回查,看看有沒有這個金額
查了 有這個金額 當(dāng)時6月的時候錢已經(jīng)收了,但是沒做帳,余額調(diào)節(jié)表里面加上這次筆才平,7月的時候把這筆做上來了后,余額調(diào)節(jié)表上還是加上了這筆,后面的每個月余額調(diào)節(jié)表上都有加這筆才平
那問題就出現(xiàn)在7月份。已經(jīng)做賬了,就不需要再做調(diào)整了才對
看看在7月份中有么有重復(fù),或者沒有合計這個金額
嗯嗯 我再查查 謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快