同學(xué)您好,就是實(shí)際是8.1的日期,也就是實(shí)際是8.1支付出去的是嗎
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,請問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適?
老師好,我們一般7.31日收入銀行未達(dá)。但是我們做在7月了,用余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。但是,7.31日收入里得手續(xù)費(fèi)我們之前做在8.1日的(回單也是8月)。 這個(gè)月新開戶一個(gè),做手續(xù)費(fèi)時(shí)把7.31日手續(xù)費(fèi)給加在七月做了… 1.光用余額調(diào)節(jié)表調(diào)整就可以了么? 2.以前不加這一天手續(xù)費(fèi)時(shí)是對上的,這回加了一天手續(xù)費(fèi)也對上了。是不是有其他問題?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對,然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補(bǔ)銀行存款也不對,明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師您好!我想問下,就是2022年11月時(shí)我有調(diào)整一國外客戶少付10美金,做的是營業(yè)外支出,匯算是也剔除了,但是現(xiàn)在2023年9月銀行又給了個(gè)入賬通知單上面是國外銀行扣的手續(xù)費(fèi),也就是財(cái)務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除,那我現(xiàn)在9月的賬處應(yīng)當(dāng)如何處理?
老師,我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費(fèi)少記了,就是代理記賬當(dāng)時(shí)沒有對余額,就直接結(jié)賬了,現(xiàn)在收回來,發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費(fèi)漏了,憑證我做的是“借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款”,我不調(diào)表,但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報(bào)表嗎?怎么調(diào)呢?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
如果是這樣的話,您7.31就入賬了,那應(yīng)該是對不上的,您檢查一下票據(jù)的日期
這是屬于7.31日收入里得手續(xù)費(fèi)。 我們一般收入算7月里(做銀行調(diào)節(jié)表未達(dá)),手續(xù)費(fèi)算8月。
手續(xù)費(fèi)回單確實(shí)是8.1的。但是實(shí)際是7月最后一天收入的
同學(xué)您好, 您把這幾筆對賬單、銀行手續(xù)費(fèi)核對一下
就是多個(gè)手續(xù)費(fèi),但是我們是按銀行當(dāng)天收費(fèi)系統(tǒng)余額做的賬。只不過把31號未達(dá)那天的手續(xù)費(fèi)也給加里面了。
那就是應(yīng)該不一致的是嗎
每個(gè)月都會(huì)有一筆未達(dá),是最后一天的收入。企業(yè)已收,銀行未收。只不過這個(gè)月我做的,是多了一個(gè)手續(xù)費(fèi)。