你好 ,可以選擇應交稅費-應交增值稅銷項稅額的

你好..小規(guī)模3個月的合計沒超過30萬..這筆錢在應交稅費-應交增值稅..這個系用必需選擇一個三級科目..應該選哪一個..
你好!請問像去年小規(guī)模一個季度開票收入不超過45萬的,做賬時“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”應該轉(zhuǎn)入哪一個科目?
小規(guī)模納稅人普票沒有超過30萬,發(fā)票中的稅額平時記到應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模納稅人里的,這樣對不,年底需要做處理轉(zhuǎn)到哪個科目不
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應交稅費——應交小規(guī)模增值稅計入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應交稅費——應交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
確認主營業(yè)務收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準還是開票為準或是收到貨款為準,牽扯增值稅申報以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務實務考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務我應該怎么處理,怎么寫分錄
小規(guī)??梢赃x銷項嗎
可以選擇,如果用的財務軟件