借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的開(kāi)票不過(guò)超15萬(wàn)季不過(guò)45萬(wàn),在記賬是不是要記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的,然后不交稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的嗎
你好、老師、想問(wèn)一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交增值稅怎么算出來(lái)的,我看像小規(guī)模,去年小規(guī)模稅率是1%,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是對(duì)上的。但是框起來(lái)的是不是算錯(cuò)了,正確應(yīng)該是多少?政策是季度45萬(wàn)內(nèi)免增值稅,超過(guò)45萬(wàn)是全額交稅還是超出部分交稅呢?
你好!請(qǐng)問(wèn)像去年小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)票收入不超過(guò)45萬(wàn)的,做賬時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪一個(gè)科目?
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷(xiāo)售額只有5千含稅(開(kāi)的普票1%),1月開(kāi)票時(shí)已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過(guò)45萬(wàn)免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營(yíng)業(yè)外收入49.5么?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A(yíng)市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門(mén)辦公室,業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營(yíng)業(yè)成本60怎么算出來(lái)的?
沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)的實(shí)繳時(shí)間還需要填嗎
報(bào)銷(xiāo)單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫(xiě)本期收入是寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額 還是寫(xiě)實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫(xiě)社保個(gè)人扣款部分
謝謝郭老師! 還有一個(gè)問(wèn)題:今年第一季度需要交的稅費(fèi),最遲幾月份要繳納?
你好 四月20號(hào)之前繳納的
國(guó)家稅務(wù)總局不是出臺(tái)了一項(xiàng)政策嘛,稅費(fèi)緩繳6個(gè)月繳納政策
你好 那就是10月份繳納 這個(gè)是制造行業(yè)的
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中,“應(yīng)稅項(xiàng)”及“收入總額”數(shù)據(jù)包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?
查賬征收的不包含 核定的包含