你好對的,是這么做的。
請問小規(guī)模的開票不過超15萬季不過45萬,在記賬是不是要記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的,然后不交稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營業(yè)外收入-減免稅費 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我問得是小規(guī)模季度,不超,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,超了45萬,這里怎樣做分錄
你好!請問像去年小規(guī)模一個季度開票收入不超過45萬的,做賬時“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪一個科目?
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過45萬,增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請問那要是超過45萬,怎么繳納增值稅的呀?
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個人在公司是股東,這個公司申報稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊一個公司影響新注冊的不?
我有一個公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
正確分錄不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,,不帶銷項稅額的嗎,
你好是的,小規(guī)模的,用一個二級科目就行。
這個季初值是沒有的,但是又不為0,我要填多少呢,資產(chǎn)值 是萬元單位的
這個借款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
讓你的資產(chǎn)不為零。
寫這個分錄是放在那個月份的呢,我要記一個分錄是不是,
你好,放到六月份的憑證里面。
那我期初寫一個這個金額嗎,寫多少合適呢,100元的可以的嗎
好,一百一千都可以的,這個自己決定。
然后直接填這個金額到季初值那里的嗎
你好,對的是的,季度初季度末都是填寫這個。
我只是季度初無數(shù),季度末我是有數(shù)值的呢
我只是季度初無數(shù),季度末我是有數(shù)值的呢
幾月份開始有數(shù)據(jù)的?你的資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計。
5.6才有數(shù)據(jù)的,4月沒有的呢,我現(xiàn)在是6月是季末的數(shù)據(jù)的
季度初填寫五月份的就可以。