你好,學(xué)員,新年好。 超過45萬的話,就是正常交稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
#提問#請問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
老師小規(guī)模季度開普票未超45萬,分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 營業(yè)外收入是不是這樣處理,所得稅(不含稅收入)加上營業(yè)外收入,乘以相應(yīng)稅率
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我問得是小規(guī)模季度,不超,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,超了45萬,這里怎樣做分錄
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
老師你好,請問甲方付款到乙方農(nóng)民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開發(fā)票進(jìn)來嗎?工資部分不申報(bào)個(gè)稅?
董老師 在線嗎?有問題 想咨詢您!
老師互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收的vip屬于其他業(yè)務(wù)還是營業(yè)外收入
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!收入每個(gè)月要結(jié),成本按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧轉(zhuǎn)
老師,不管超不超45萬,都是季度末做一次分錄吧!不需要每月都做這一步吧
你好,學(xué)員,這個(gè)不需要月度的,學(xué)員