你好,季度不超30萬,免征的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,到月末的時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷項(xiàng)稅
老師麻煩看下我這張圖中小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅分錄的處理,最后年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是對(duì)沖就可以
老師,我是小規(guī)模納稅人,我開出發(fā)票還沒收到款,我是這樣做分錄嗎? 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?到時(shí)候我是不用交的這個(gè)稅的科目怎么處理?
請(qǐng)問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦?
老師小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,10萬,需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?按1%稅率開發(fā)票,季度不到30萬,需要做應(yīng)交稅金這個(gè)科目嗎
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個(gè)稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時(shí)的轉(zhuǎn)換嗎? 對(duì)比長(zhǎng)投減值?沒看到講義里有關(guān)于長(zhǎng)投計(jì)提減值的。麻煩老師解答一下兩個(gè)關(guān)于減值的知識(shí)點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊(cè),請(qǐng)問注冊(cè)需要怎么操作
老師 年度報(bào)表 利潤(rùn)表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡(jiǎn)易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
營(yíng)業(yè)外收入哪個(gè)明細(xì)
營(yíng)業(yè)外收入—政府補(bǔ)助。