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老師我們有個小規(guī)模公司,10月開具增值稅1個點租金發(fā)票給客戶,發(fā)票備注是2020年11月到2021年4月租金,10月客戶付了全額款,請問這個分錄應該怎么做呢,稅費是開具當月計提繳納還是開始分攤收入的時候計提呢

2020-11-12 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-12 15:21

借銀行存款貸預收賬款應交稅費 11月份按月借預收賬款貸主營業(yè)務收入

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借銀行存款貸預收賬款應交稅費 11月份按月借預收賬款貸主營業(yè)務收入
2020-11-12
你好 ;? ? 能之前分錄發(fā)來看看。 我看怎么來沖??
2021-09-10
收到3個月的租金 借 銀行存款 283200 貸 預收賬款 283200 確認2季度的收入,6月1個月 借 預收賬款 94400 貸 主營業(yè)務收入 89,904.76 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 4,495.24
2022-06-30
你好 7月開紅字發(fā)票紅沖當期收入 6月正常申報納稅?
2021-09-10
你好,就是之前做的分錄,反方向沖回即可的
2021-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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