您好 請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了么
老師想咨詢點(diǎn)事 我3月份開(kāi)的發(fā)票 他4月份拿來(lái)說(shuō)要作廢掉 因?yàn)楦粼虏荒茏鲝U 我只能給他沖紅字 那這個(gè)3月份的稅還要交嗎 本身銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多2000多 現(xiàn)在他3000多一沖紅字進(jìn)項(xiàng)就比銷項(xiàng)多了
老師好!10月份開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票,我11月可以紅沖掉嗎?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠了
老師,10月份開(kāi)的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開(kāi)了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月銷項(xiàng)票開(kāi)多了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣,可以沖紅一部分嗎
老師我們是購(gòu)買方10月份開(kāi)的紅字信息表但是10月份申報(bào)的時(shí)候忘記進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在11月份可以補(bǔ)進(jìn)去嗎
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
還沒(méi)有抵扣,
那把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)收回 可以的
好的,那我這個(gè)月申報(bào)10月的銷項(xiàng)會(huì)自動(dòng)沒(méi)有了吧?謝謝
只會(huì)抵減11月的銷項(xiàng)稅額了