你好 申報(bào)表是對(duì)的 對(duì)嗎 ?把賬上補(bǔ)上 借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
我申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么將賬調(diào)成和表一致呢,當(dāng)時(shí)賬也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅,其實(shí)就是表多做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致,怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
老師 ,2月份申報(bào)時(shí)候有個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個(gè)月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個(gè)4000怎么處理?
@郭老師,上次問到你的,比如10月申報(bào)表做了100元稅金的申報(bào),其中有30元做了轉(zhuǎn)出,即銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出30=100,但10月賬面沒有做轉(zhuǎn)出,在11月的賬應(yīng)該怎么調(diào)10月的稅費(fèi)呢?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問問,企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無車輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購買方填寫,但是購買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進(jìn)什么發(fā)票來
申報(bào)表錯(cuò)了,但是也改不了了,只能調(diào)賬了 ,可是我當(dāng)時(shí)就是全額記的成本,只是報(bào)表多做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好 報(bào)表沒錯(cuò) 只是賬不對(duì) 建議更正賬 做調(diào)整分錄??
如何做調(diào)整分錄
您好, 把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄補(bǔ)記 借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
之前就是全額進(jìn)的費(fèi)用,在入成本那不是多增加費(fèi)用了嗎,之前沒有做進(jìn)項(xiàng)稅的
您好 借進(jìn)項(xiàng) 貸成本費(fèi)用, 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
需要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到未交里是嗎
這樣進(jìn)項(xiàng)稅不就多了嗎 我申報(bào)表沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
你好 你好,那您沒有填進(jìn)項(xiàng),為什么還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是給填錯(cuò)了那怎么能調(diào)賬和表一致呢
您好, ,報(bào)表錯(cuò)了您去大廳更正申報(bào),
10月份的申報(bào)表現(xiàn)在還可以更改嗎
您好 可以的,去稅務(wù)局更正
如果不更正的話能能調(diào)賬調(diào)成跟表一致嗎
您好 最好是更正,因?yàn)槟陥?bào)有誤,你人為調(diào)成平的也可以
怎么調(diào)平呢
您好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
謝謝您,那就是多增加了費(fèi)用是吧
您好, 是的,因?yàn)槟菍?shí)際轉(zhuǎn)出錯(cuò)了