你好 外賬按報(bào)銷單子上實(shí)際應(yīng)報(bào)銷的金額入賬?
像這種發(fā)票報(bào)銷金額大于實(shí)際報(bào)銷金額的,像圖那樣做外賬分錄?銀行存款怎么可能多起來(lái)100?
因?yàn)?020年第四季度銷項(xiàng)金額大,很多成本票沒(méi)有收回來(lái)。在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我賬務(wù)處理是進(jìn)行暫估成本。成本票估計(jì)得2021年3月左右供貨商會(huì)開(kāi)出來(lái)。像本年收回成本票是沖暫估,做一個(gè)和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢?
老師,你好。我想問(wèn)一下現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方拿了替票進(jìn)行報(bào)銷,并且稅可以抵扣。假設(shè)發(fā)票金額是2300,稅100,實(shí)際報(bào)銷付款2000。那我分錄可以這么做嗎?借:費(fèi)用類科目 1900 進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:銀行存款2000。那我這么做的記賬金額和發(fā)票總金額是不一致的,可以這么操作嗎?
老師,能問(wèn)下我開(kāi)票給境外,發(fā)生了外匯兌付時(shí)實(shí)際入賬金額與開(kāi)票金額不一致,那分錄是怎么處理? ?比如,借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到應(yīng)收時(shí),借銀行存款,98財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失2.貸應(yīng)收賬款100,這樣對(duì)嗎?
同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報(bào)銷單來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi),銷售費(fèi)用——某某費(fèi)??這樣樣,如果銀行存款余額出錯(cuò)的話,豈不是很難對(duì)數(shù)?因?yàn)殂y行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開(kāi)來(lái)的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開(kāi)票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場(chǎng)地是租賃的,水電費(fèi)這些是電廠直接把發(fā)票開(kāi)給了開(kāi)發(fā)商,是所有租戶用的水電費(fèi),開(kāi)發(fā)商給我們開(kāi)的是收據(jù),收據(jù)我用來(lái)做賬,匯算清繳的時(shí)候再把水電費(fèi)這些費(fèi)用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)值準(zhǔn)備15為答案,對(duì)應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對(duì)應(yīng)材料減值。
個(gè)體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報(bào)工資時(shí)又提不要求報(bào),那工資直接報(bào)零可以嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅跳出這個(gè)提示是怎么回事,之前也是一直這么報(bào)的,之前沒(méi)出現(xiàn)過(guò)
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺(tái)機(jī)器是一個(gè)原價(jià),總計(jì)付款的時(shí)候有個(gè)優(yōu)惠價(jià),這個(gè)固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,按優(yōu)惠后的單臺(tái)價(jià)格記嗎,這個(gè)咋記。原價(jià)8臺(tái)機(jī)器162800,優(yōu)惠后155000
那如果我實(shí)際付出18000但收到的發(fā)票只有13000,另外5000收不到發(fā)票,我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理呢?
你好 借成本費(fèi)用科目 貸銀行存款 沒(méi)發(fā)票的年末納稅調(diào)整
那我是要坐個(gè)備查的臺(tái)賬,登記這筆無(wú)賬支出么?因?yàn)楣饪捶咒浛床怀鲞@少5000的發(fā)票?
你好 最好記備查 方便統(tǒng)計(jì)?