你好,不用只要當(dāng)月做過(guò)計(jì)提就可以,原則就是一個(gè)月直接有一次的費(fèi)用計(jì)提
郭老師你好,公積金我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。社保,公積金,個(gè)稅,工資是次月繳納。那我當(dāng)月計(jì)提公積金個(gè)人部分和企業(yè)部分怎么計(jì)提呢。分錄怎么做。繳納時(shí)分錄又怎么做呢?
老師好!我們是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資,然后社保和公積金是次月扣的,那么如何做工資,社保和公積金的計(jì)提發(fā)放?
老師,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保公積金費(fèi)用,那么上月月底結(jié)賬前還用做次月的社保公積金計(jì)提么?
老師,您好,公司所在地深圳,性質(zhì)小規(guī)模,社保和公積金是當(dāng)月繳納,工資是次月發(fā),社保和公積金也是次月扣,那么月末計(jì)提時(shí),社保和公積金計(jì)提的是當(dāng)月的還是次月的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們當(dāng)月繳納當(dāng)月的公積金,在做6月份賬里,我計(jì)提的是幾月的公積金?社保是當(dāng)月繳納上月的,那么計(jì)提的是幾月的社保?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷(xiāo),還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
那我就是11月份的時(shí)候當(dāng)月繳納11月的社保公積金,繳納時(shí)還用同時(shí)再計(jì)提一下么?還是直接就記入費(fèi)用,貸:銀行存款?
你好,先計(jì)提,再做繳納分錄
合著不管在當(dāng)月還是在次月,社保公積金都是需要計(jì)提的,對(duì)吧?
是的,是這樣的,你說(shuō)的很對(duì)的