你好 是分紅款還是借款還是報銷款 ? 這樣好判斷科目
老師法人從帳上打款給他自己的分錄怎么寫
老師法人用對公轉(zhuǎn)給自己一筆錢,備注寫的往來款,那我分錄是不是就給借其他應收款,貸銀行存款???那我以后怎么充往來呀
老師你好,公司從對公賬戶上打款給個人發(fā)放工資 要怎么寫分錄呢
老師好!請問公司借款給法人,可以從他的報銷款里扣除嗎?分錄怎么寫。
老師你好:法人從公司轉(zhuǎn)賬給自己還款,分錄怎么做?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
老師是借款
你好 那你做 借 其他應收款-法人貸銀行存款? ?
老師這個憑證是錯誤的吧,摘要寫著還借款,怎么銀行存款還減少了?
你好 你還借款 肯定銀行會減少。 比如我借你的錢 。我還你的錢。 我是不是 銀行就少了? ? ??
這個款是公司打給法人的,不應該是借:其他應收款 貸:銀行存款嗎
你好? ? 但是備注里面是寫的? 還借款? 你看看回單 到底是還還是借? ?
老師其他應付款余額在借方表示是法人欠公司錢吧,那剛剛分錄為什么還有寫還借款呢
你好 其他應付款 借方表示 是的 。? 算你們的資產(chǎn) 別人欠你門的? ? ?所以我讓你去看看? 回單? ?到底是借款出去還是還款給別人 。 回單就可以看? ?
回單寫著是轉(zhuǎn)出,用途是歸還借款。這帳是不是做的有問題也
你好? 你看下你門單位是收款方還是支付方
老師是支付方
你好 你們是支付方的 那就是還款的? 這個上面分錄 做的 借其他應付款貸銀行存款就是對的??
那余額表的其他應付款?每個月法人都有這樣操作,那我還是這樣寫分錄嗎
你好? ?余額在其他應付款 說明你們多付款出去了。? ?你看下貸方的金額是不是與借方不一致導致的? ?
是多還他了嗎,那該怎么處理
你好? 所以我讓你去核對這個明細 對應的 其他應付款借貸方分別是多少 。 看下借款回來多少金額 。你還了多少? ? ? ?是不是多還了的情況 。? 因為你說是其他應付款借方有金額了??
是多還了,那該怎么處理呢?
你好多還了 你看看是不是利息? 。? ? 如果是利息 你還得補一個分錄處理。? 先問下? ??