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老師,我們公司向銀行申請(qǐng)了一筆用于采購(gòu)的貸款付給對(duì)方公司,對(duì)方公司收到這筆款項(xiàng),私人轉(zhuǎn)給了我公司法人,我們實(shí)際是用這筆錢(qián)用作其他投資,那我們申請(qǐng)了這筆貸款付款給對(duì)方公司,應(yīng)該怎樣做分錄,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票給我司作為收款憑證
咨詢個(gè)事情啊, 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不是租賃車(chē)的。有2臺(tái)車(chē)租給對(duì)方公司了,汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)票只能開(kāi)給我們公司,但是這筆錢(qián)應(yīng)該對(duì)方公司承擔(dān),需要支付給我們 我們能開(kāi)汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師好,我們之前付了一筆款,對(duì)方也給我們來(lái)了發(fā)票,這個(gè)月剩下的做退款,收到了對(duì)方給我們的800元,對(duì)方給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師我們車(chē)出險(xiǎn)了 然后先墊付了1000塊 對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票了 后來(lái)這筆錢(qián)保險(xiǎn)公司給我們了1000 都報(bào)了 那對(duì)方給我們這個(gè)墊付款發(fā)票我們有用嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下我們公司機(jī)械幫對(duì)方公司做事30000元,然后用了對(duì)方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對(duì)方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開(kāi)票給他們公司,那么是開(kāi)20000元的發(fā)票給他們吧,但是對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開(kāi)30000元發(fā)票給他,那這樣不是對(duì)不上,他們收到票,只付款我們2萬(wàn),這樣對(duì)嗎,謝謝老師
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門(mén)用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣(mài)的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的收入10000塊錢(qián),這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開(kāi)前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開(kāi)票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷(xiāo)售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營(yíng),折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤(rùn)表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營(yíng)所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺(jué)被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購(gòu)了材料回來(lái),貨款我們也付了,然后我們把采購(gòu)回來(lái)的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來(lái)的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開(kāi)錯(cuò)了型號(hào),要紅沖重新開(kāi)嗎?
你好老師 購(gòu)買(mǎi)機(jī)器上的鏡片,計(jì)入易耗品 還未使用,借制造費(fèi)用 貸銀行存款 但是收到了對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,,發(fā)票怎么做賬
您好,墊付賠償款時(shí):借:其他應(yīng)收款-XX保險(xiǎn)公司4000 貸:銀行存款4000 收到保險(xiǎn)賠款時(shí):借:銀行存款4000 貸:其他應(yīng)收款-XX保險(xiǎn)公司4000 保險(xiǎn)公司部分賠付(含免賠額280):借:銀行存款3720 借:營(yíng)業(yè)外支出280 貸:其他應(yīng)收款4000 收到增值稅專用發(fā)票(假設(shè)可抵扣):借:其他應(yīng)收款-XX保險(xiǎn)公司4000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)XXX 貸:銀行存款4000%2BXXX
好的老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!