先計(jì)入原材料-輔助材料;領(lǐng)用的時(shí)候再計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗
老師,公司購(gòu)買的東西,發(fā)票未到,計(jì)入借:其他應(yīng)收款嗎?發(fā)票到了之后再確認(rèn)支出嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款?還是一開(kāi)始就借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,發(fā)票啥時(shí)候到了再貼上?
我是一般納稅人,做的內(nèi)賬,機(jī)械購(gòu)買的小零件,3月份借:管理費(fèi)用-低質(zhì)易耗品2500,貸:銀行存款:2500元,4月份,借:管理費(fèi)用-低質(zhì)易耗品2550.貸:銀行存款:2550 5月份給開(kāi)除出了一張1個(gè)點(diǎn)5050普票.收到發(fā)票我怎么做賬
老師,我是新手,采購(gòu)和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購(gòu)商品: ①商品入庫(kù)到貨了的付款的采購(gòu) 記賬方式 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務(wù): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師購(gòu)買顯示器,之前月份沒(méi)收到發(fā)票做的借:辦公費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么辦呢?之前直接入費(fèi)用了,做賬是2月發(fā)票開(kāi)票是5月
請(qǐng)問(wèn)老師,23年的賬做錯(cuò)了怎么做更正?23年購(gòu)入一臺(tái)低值易耗品機(jī)器850元,員工報(bào)銷沒(méi)寫清楚。錯(cuò)誤做成設(shè)備修理費(fèi)。當(dāng)時(shí)的憑證分錄是;借:制造費(fèi)用,設(shè)備修理費(fèi)用。貸:銀行存款
你好老師 購(gòu)買機(jī)器上的鏡片,計(jì)入易耗品 還未使用,借制造費(fèi)用 貸銀行存款 但是收到了對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,,發(fā)票怎么做賬
@董孝彬老師,一知半解啊,咋辦。我這季度該咋辦?怎么填?
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬(wàn)元以下,基本無(wú)需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來(lái)檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
好 那發(fā)票呢怎么處理
發(fā)票就附在購(gòu)入原材料-輔助材料憑證后邊