您好,您的意思是發(fā)票沒來先做賬了嗎
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師你好,11月份購買財(cái)務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費(fèi)用一辦公費(fèi)5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財(cái)務(wù)軟件,價(jià)格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫,其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫,其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
某公司為增值稅小規(guī)模納稅人7低值易耗品按計(jì)劃成本法核算,并按上月的成本差異率分?jǐn)偘l(fā)出材料的差異。該企業(yè)2018年5月低值易耗品的成本差異率為-2%,6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)6月6日,從外地某企業(yè)購進(jìn)低值易耗品一批并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,增值稅額為9600元。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨款共71200元,已用銀行存款支付。計(jì)劃成本為73000元。(2)6月12日,上月已付款的在途低值易耗品已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫,其實(shí)際成本為120000元,計(jì)劃成本為116600元、(3)6月15日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用低值易耗品-批,計(jì)劃成本7600元,一次攤銷其價(jià)值。(4)6月16日,廠部管理部門]領(lǐng)用低值易耗品一批,計(jì)劃成本108000元,預(yù)計(jì)按10個月攤銷其價(jià)值。(5)6月28日,基本生產(chǎn)車間保廢低值易耗品--批,殘料作價(jià)200元入賬。
發(fā)票開的是會議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會計(jì)還是管理會計(jì)?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅鰜碚{(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
對得老師,
內(nèi)賬你可以發(fā)票來了這么做 借管理費(fèi)用地址易耗品-5050借管理費(fèi)用低值易耗品5050
以前做的還用紅沖嗎
以前做的不需要處理
后來給開出了這張普票,就不用做賬了嗎老師,只做外賬就可以了嗎,是不是
是的,只拿去做外賬就行
老師還的問你個問題,我的公司第一個老板由于技術(shù)問題沒有出來成品,無條件租給第二個老板半年,合同是不用任何費(fèi)用,第二個老板,讓給他把他接手后投資多少,盈利多少都記清,第一個老板一份賬,第二個老板重新給他從他投資開始給他做的賬,固定資產(chǎn)投資都記第一個老板賬,因?yàn)楹贤堑诙€老板不承擔(dān)任何費(fèi)用,這么做對嗎老師
給第二個老板記賬,就記錄第二個老板記錄出資多少就行
第二個老板開出的銷項(xiàng)專票,收到的進(jìn)項(xiàng)專票,我還用稅價(jià)分離著做賬嗎老師
不需要,內(nèi)賬價(jià)稅合計(jì)做賬就行
假如這個月交了5000的增值稅,80000元的企業(yè)所得稅,我怎么做賬老師
借管理費(fèi)用稅金 貸銀行存款