沖銷管理費用280元,謝謝
借:管理費用-辦公費280 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現(xiàn)金480 我這樣寫不對么?
17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現(xiàn)金。年底借應交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
老師好,18年稅控盤480元帳記借管理費用辦公費480/貸現(xiàn)金480,借應交增值稅小規(guī)模480/貸管理費用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎
1、購入數(shù)控盤及技術維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進項發(fā)票,我在10月15號之前認證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進口的產(chǎn)品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預收學生整學期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預收賬款~校車費, 確認收入: 借:預收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務收入~校車費 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅 結轉其他業(yè)務支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運費發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關費,港雜費無論是專普票都入費用嗎?
老師好,建材公司賬務處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設二級科目嗎?
18年的,已經(jīng)轉應交增值稅小規(guī)模納稅人。280元今年10月份退進來才。
那就做今年的營業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
因為是18年,時間也隔得比較久遠了,再重回管理費用已經(jīng)不太適合了
老師,19年度匯算清繳所得稅今年10份退回8000,怎么處理
匯算清繳的數(shù)據(jù)是截至2020年的5月份。您這10月份退回的也沒辦法做到2019年的匯算清繳里去
這些都是夸年的,不是做未分配利潤嗎
假如您要做的細,您可以用以前年度調整損益 來調整