沖銷管理費用280元,謝謝

借:管理費用-辦公費280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現(xiàn)金480 我這樣寫不對么?
17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應(yīng)交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
老師好,18年稅控盤480元帳記借管理費用辦公費480/貸現(xiàn)金480,借應(yīng)交增值稅小規(guī)模480/貸管理費用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
18年的,已經(jīng)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人。280元今年10月份退進來才。
那就做今年的營業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
因為是18年,時間也隔得比較久遠了,再重回管理費用已經(jīng)不太適合了
老師,19年度匯算清繳所得稅今年10份退回8000,怎么處理
匯算清繳的數(shù)據(jù)是截至2020年的5月份。您這10月份退回的也沒辦法做到2019年的匯算清繳里去
這些都是夸年的,不是做未分配利潤嗎
假如您要做的細,您可以用以前年度調(diào)整損益 來調(diào)整