你好,實(shí)質(zhì)是銷售折讓,開銷售折讓比較好
老師,客戶欠款,因?yàn)樨浳镔|(zhì)量問題客戶要扣除一部分,開銷售折讓發(fā)票比較好還是直接開轉(zhuǎn)款金額比較好呢,直接開轉(zhuǎn)款金額怎么開呢?
有家客戶,發(fā)票已經(jīng)給他們?nèi)~開具,現(xiàn)在扣了我們一部分款項(xiàng),因?yàn)橘|(zhì)量問題。現(xiàn)在我們需要如何處理,是讓他們給開發(fā)票還是怎么呢
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開票金額不符合,這種怎么做賬務(wù)處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點(diǎn)?
老師請(qǐng)問給客戶發(fā)票開過去,結(jié)果扣款一千元,那發(fā)票多開的,直接現(xiàn)金收款,還是怎么操作比較好
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,轉(zhuǎn)款金額是什么意思?就是欠款的錢數(shù)嗎?可是發(fā)票全部都開完了啊
你好,轉(zhuǎn)款是給別人,全開的話,建議沖紅重新開,不然按照發(fā)票交稅,實(shí)際沒有收到這么多款 ,你們吃虧
老師,我描述一下我們的具體問題吧,這個(gè)客戶是去年欠我們132135.15元,但是客戶賬上顯示多146.25元,是欠我們132281.4元,后期又有個(gè)7632元(這一部分沒有開發(fā)票),共欠139913.4元,但是我們賬上只有132135.15元,這部分發(fā)票都給他們開齊了,現(xiàn)在他們要扣除一部分由于質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費(fèi)21913.4元,這個(gè)我們要怎么處理呢?
如果是這樣,金額也不大,直接按照銷售折扣處理,你們按照差額抵扣,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可
老師,銷售折扣還要開票嗎?現(xiàn)在是我們開完了票,客戶欠款呢
不需要開票,比如現(xiàn)在客戶支付給你139913.4-21913.4,與你賬上的差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,賬就平了
老師,我們實(shí)際沒有收到這么多錢,不需要沖減收入嗎?稅也交多了啊
你好,不需要沖收入比較好,如果沖收入,稅也要變,
老師,稅怎么變呢
收入與稅一致的,沖收入,稅要減少,意味著重新開票
就是開銷售折讓發(fā)票啊,老師,原來已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在沖回來,行嗎
可以是可以,因?yàn)榻痤~不大,做到財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用也是可以的
老師,就是客戶直接付扣掉的剩余部分,和發(fā)票差額部分我們做到費(fèi)用里面是嗎?就不用開發(fā)票了是嗎?
是的,是這樣的。實(shí)務(wù)中很多公司都是這樣的