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老師,我紅沖了之前月份的管理費(fèi),當(dāng)時是借:—管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,紅沖時分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)那本期更正分錄怎么記呢

2020-11-09 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-09 12:00

你好,您紅沖之后,就已經(jīng)正確了的。不需要再更正了。 您正確的分錄是? ?借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用? ? ?貸:銀行存款

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:01

紅沖后是借方藍(lán)字,借方紅字

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:02

紅沖后,明細(xì)賬里借方是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:02

您好,你是調(diào)整,是藍(lán)字

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:13

那更正后應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:管理費(fèi)紅字,然后就不管了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:41

您好,不是啊,更正后是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用? ? ?貸:銀行存款。是不是我理解錯你的意思了呢?我有點(diǎn)糊涂了

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:46

是的老師,更正后就變成了您說的,我意思是紅沖時候的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,借紅字管理費(fèi),然后查明細(xì)賬時候管理費(fèi)的明細(xì)賬就變成了負(fù)數(shù),不是應(yīng)該一正一付沖了嗎,是不是我還缺一個分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:48

您好,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)? ? 這個分錄是藍(lán)字分錄。不是紅字分錄

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:49

哦哦之前咱們學(xué)堂的老師告訴我是紅字

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:51

您好,不是的呢,如果是紅字,則不平的。

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 12:52

是呀,就變成了負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-09 12:53

您好,所以試下藍(lán)字

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 13:47

現(xiàn)在本期還沒有過賬,管理費(fèi)還是負(fù)數(shù)應(yīng)該是正確的吧

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:49

您好,看了你這個是以前月份的,所以也是正常的。

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 13:50

那這一直是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系嗎?我剛接手之前都是老會計(jì)做的

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:52

您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)后就不會是負(fù)數(shù)了的

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快賬用戶4079 追問 2020-11-09 13:56

哦哦,謝謝老師這么耐心的指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:59

不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

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