你好,您紅沖之后,就已經(jīng)正確了的。不需要再更正了。 您正確的分錄是? ?借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用? ? ?貸:銀行存款
老師您好,凈資產(chǎn)是什么
老師,小規(guī)模物業(yè)公司收到一張信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,服務(wù)時間為2025.3.2至2027.3.1,這個服務(wù)如何入賬?
與律師事務(wù)所簽訂的代理合同,需要繳納印花稅嗎?
購買其他公司的短視頻拍攝服務(wù),有三次 只是開票了但是沒有簽合同,這種我們需要交印花稅嗎?
老師,營業(yè)稅金及附加在結(jié)轉(zhuǎn)損益時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤中嗎
個體戶租賃鋪面,當(dāng)時雙方已經(jīng)協(xié)商好了 房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅 都是承租方承擔(dān),繳納到了2021年,后面稅務(wù)局沒有通知了 就沒有繳納了 , 現(xiàn)在因上學(xué)需要補(bǔ)交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用繳納么、因?yàn)檫@個也沒有申報(bào)記錄的,
項(xiàng)目資本金時什么意思?
老師,有外幣核算的企業(yè),期末都要調(diào)匯嗎?
老師您好 租賃合同 甲乙雙方都需要交印花稅嗎
老師您好,這是一家一般納稅人,為啥最后需要交的金額不等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)啊
紅沖后是借方藍(lán)字,借方紅字
紅沖后,明細(xì)賬里借方是負(fù)數(shù)了
您好,你是調(diào)整,是藍(lán)字
那更正后應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:管理費(fèi)紅字,然后就不管了嗎
您好,不是啊,更正后是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用? ? ?貸:銀行存款。是不是我理解錯你的意思了呢?我有點(diǎn)糊涂了
是的老師,更正后就變成了您說的,我意思是紅沖時候的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,借紅字管理費(fèi),然后查明細(xì)賬時候管理費(fèi)的明細(xì)賬就變成了負(fù)數(shù),不是應(yīng)該一正一付沖了嗎,是不是我還缺一個分錄
您好,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)? ? 這個分錄是藍(lán)字分錄。不是紅字分錄
哦哦之前咱們學(xué)堂的老師告訴我是紅字
您好,不是的呢,如果是紅字,則不平的。
是呀,就變成了負(fù)數(shù)
您好,所以試下藍(lán)字
現(xiàn)在本期還沒有過賬,管理費(fèi)還是負(fù)數(shù)應(yīng)該是正確的吧
您好,看了你這個是以前月份的,所以也是正常的。
那這一直是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系嗎?我剛接手之前都是老會計(jì)做的
您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)后就不會是負(fù)數(shù)了的
哦哦,謝謝老師這么耐心的指導(dǎo)
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。