你好,您紅沖之后,就已經(jīng)正確了的。不需要再更正了。 您正確的分錄是? ?借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費用? ? ?貸:銀行存款

我想問一下3月份退回的2月的社保怎么做分錄呢 我之前直接最好了借管理費用公司社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,貸,銀行存款 那我3月是不是可以直接借銀行存款,貸營業(yè)外收入?
老師,我紅沖了之前月份的管理費,當(dāng)時是借:—管理費用-社保費,貸:銀行存款,紅沖時分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費用,貸:管理費-社保費那本期更正分錄怎么記呢
懂的老師請回答, 不是說本年如果有差錯的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費用-部門B 200 貸 管理費用-部門A 200
老師我交社保費用的時候是借管理費用 貸銀行存款,我想計提點下月社保費再怎么做分錄,用哪個科目好?
企業(yè)將個人承擔(dān)部分的社會保險費、公積金計入管理費用,會計分錄為: 借:管理費用\\社會保險費 貸:其他應(yīng)付款\\社會保險費 繳納的時候: 借:其他應(yīng)付款\\社會保險費 貸:銀行存款 個人承擔(dān)部分不能計入企業(yè)的成本費用 該分錄如何修改?大額醫(yī)保未計提直接在繳納時借:管理費用\\社會保險費\\大額醫(yī)保 其他應(yīng)付款\\大額醫(yī)保 貸:銀行存款 是正確的嗎?
電商稅出來了嗎?現(xiàn)在是按營業(yè)額的1%繳納嗎
申報殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師好,一般納稅人開專票出去是13%,同一個產(chǎn)品開普通發(fā)票出去給別人稅率也是13%嗎?
老師,我是個體工商戶,抖音店鋪應(yīng)稅報表上一季度收入142萬,在填增值稅的時候按1%報稅,提交后跳出提示,減免稅本期發(fā)生額填報異常, 本期填寫的適用3賤1政策的本期發(fā)生額大于開具的1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%。 我需要怎么操作?是強(qiáng)行提交嗎
員工差旅費回來報銷,需要附上什么附件?
開發(fā)票明細(xì)可以寫蔬菜多少斤 水果多少斤嗎?
制造業(yè),加工農(nóng)產(chǎn)品西紅柿,生產(chǎn)13%的番茄丁產(chǎn)品。這邊生產(chǎn)的番茄丁 好多脹氣的,這些成品 有的還重新做原料,有的直接扔了,有些可能會售賣。進(jìn)了庫存商品的重新做原料的還有扔了的要怎么做賬呢?
【榮昌區(qū)稅務(wù)局】尊敬的納稅人,截止到2025年10月24日,您企業(yè)尚有稅費未進(jìn)行申報,請于10月27日前通過電子稅務(wù)局或前往稅務(wù)大廳完成申報,如逾期未申報可能面臨行政處罰和影響納稅信用;如已完成申報,請忽略此信息。請問是個體戶,以前沒有申報,現(xiàn)在為什么要申報了?
紅沖后是借方藍(lán)字,借方紅字
紅沖后,明細(xì)賬里借方是負(fù)數(shù)了
您好,你是調(diào)整,是藍(lán)字
那更正后應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:管理費紅字,然后就不管了嗎
您好,不是啊,更正后是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費用? ? ?貸:銀行存款。是不是我理解錯你的意思了呢?我有點糊涂了
是的老師,更正后就變成了您說的,我意思是紅沖時候的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,借紅字管理費,然后查明細(xì)賬時候管理費的明細(xì)賬就變成了負(fù)數(shù),不是應(yīng)該一正一付沖了嗎,是不是我還缺一個分錄
您好,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費用,貸:管理費-社保費? ? 這個分錄是藍(lán)字分錄。不是紅字分錄
哦哦之前咱們學(xué)堂的老師告訴我是紅字
您好,不是的呢,如果是紅字,則不平的。
是呀,就變成了負(fù)數(shù)
您好,所以試下藍(lán)字
現(xiàn)在本期還沒有過賬,管理費還是負(fù)數(shù)應(yīng)該是正確的吧
您好,看了你這個是以前月份的,所以也是正常的。
那這一直是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系嗎?我剛接手之前都是老會計做的
您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)后就不會是負(fù)數(shù)了的
哦哦,謝謝老師這么耐心的指導(dǎo)
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。