同學(xué)您好, 稅應(yīng)該是沒辦法抵扣,您這個(gè)要稅款該你們負(fù)擔(dān)還是該客戶負(fù)擔(dān).您和稅務(wù)局溝通,只附入庫單是否可以
請問質(zhì)量退貨,客戶不要我們開紅票,稅額入什么科目呢?
2022年1月份,供應(yīng)商給我們送貨,發(fā)票已開,貨款已付,現(xiàn)在有質(zhì)量問題,需要退貨,我需要在原發(fā)票基礎(chǔ)上,開紅字,我們作為客戶,該怎么操作呢
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開票金額不符合,但是客戶不愿意開紅沖發(fā)票給我們,我們需要怎么做賬呢?會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師您好! 我們給客戶發(fā)貨33噸貨過去,還沒開發(fā)票對方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退回15噸,客戶要求換貨,我們退貨運(yùn)費(fèi)發(fā)票開出來了這種情況我們怎么處理?
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請問這個(gè)紅字要怎么弄呢
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營場所;2月以 200 萬元的價(jià)格購入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬元的自有倉庫與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬元的倉庫互換,甲某收取差價(jià) 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請問老師,材料采購科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
低值易耗品五五攤銷,總數(shù)500,領(lǐng)用300,五五攤銷法是按領(lǐng)用數(shù)量的五五攤還是購買總數(shù)的金額五五攤
如果附入庫單可以的話,稅款做營業(yè)外支出科目可以嗎?
退貨退款的話,那您是不應(yīng)該根據(jù)客戶的,不開負(fù)數(shù)發(fā)票對他有利,他就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,
建議您還是按正規(guī)的方式處理