計入營業(yè)外收入--補貼收入
季度銷售額小于30萬,銷項免稅計入哪個科目,是計入其他收益還是營業(yè)外收入
老師。小規(guī)模納稅人銷項稅額免征,是計入“其他收益”還是營業(yè)外收入—增值稅減免
老師,小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)季度銷售額達不到30萬,銷項稅額計入營業(yè)外收入,是按銷售收入乘以3%計入還是按1%計入
2024 年小規(guī)模季度是不超過 30 萬免稅嗎?免的增值稅是計入營業(yè)外收入還是其他收益呢
小規(guī)模季度銷售額30萬免交增值稅,這個30萬包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入對不?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網(wǎng)施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
這部分營業(yè)外收入也要計征所得稅嗎
其他收益什么情況才用到
其他收益”項目,計入其他收益的政府補助在該項目中反映。 同時,該科目專門用于核算與企業(yè)日常活動相關(guān)、但不宜確認收入或沖減成本費用的政府補助。
比如哪些呢
,如軟件行業(yè)收到的增值稅即征即退返還的稅款. 借:銀行存款、其他應(yīng)收款 貸:其他收益
免稅銷項稅額可以是計入營業(yè)外收入——政府補助嗎,跟補貼收入有區(qū)別嗎,也要計征所得稅嗎
一、增值稅出口退稅、直接減征或免征增值稅、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額等稅收優(yōu)惠形式,都不屬于政府補助。 二、政府補助的特征包括: 1、政府補助是無償?shù)模?2、企業(yè)從政府直接取得資產(chǎn); 3、政府資本性投入不屬于政府補助。 三、屬于政府補助的有: 1、先征后返(退)、即征即退等稅收優(yōu)惠形式。 2、財政貼息、研究開發(fā)補貼、政策性補貼。 四、政府補助,是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn),但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。
免稅收入計入營業(yè)外收入,最后形成應(yīng)稅所得,當然要交納企業(yè)所得稅。
這部分補貼可以明細是政府補助了吧
小于30萬免征的增值稅,屬于免征增值稅不屬于政府補助的范圍