你好 稅額得和負(fù)數(shù)發(fā)票稅額一致
老師,公司小規(guī)模時開出的1%專票,現(xiàn)在一般人了才拿回開的紅字發(fā)票.申報時信息提取的附表一專票銷售額自己手動減去這張紅字金額沒問題吧?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人報稅的時候,報稅錢出現(xiàn)了發(fā)票核對,開的藍(lán)字信息發(fā)票金額對上了,但是紅字開票金額沒對上,請問是手動修改后導(dǎo)入申報表嗎
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時有時間差,購買方認(rèn)證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
老師,提取的專票銷售額是正數(shù)13584.9,稅額是815.1,應(yīng)該是扣除紅字發(fā)票額的銷售額2990.84,稅額709.16這個數(shù)據(jù)才對,我手動修改這里沒問題吧
你好,可以的,可以自己修改銷售額。
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的