 
                            現(xiàn)在可以用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整嗎? 可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我想問(wèn)一下以前年度費(fèi)用多記了,記錯(cuò)了,現(xiàn)在可以用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整嗎?
老師,我們是事業(yè)單位,我想問(wèn)下有一筆以前年度本應(yīng)沖往來(lái)的款在以前年度支了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整回,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)整嗎?具體分錄如何做?
以前年度費(fèi)用多記,我現(xiàn)在咋沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
去年有一科目記錯(cuò)營(yíng)業(yè)外支出,今年可以用以前年度損益調(diào)整嗎/
往年應(yīng)該記入往來(lái)科目的費(fèi)用記入了費(fèi)用科目,費(fèi)用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,分錄是借其他應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整是借方負(fù)數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


具體分錄是怎樣的呢
老師還在嗎?
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
費(fèi)用記錯(cuò)了 是要借應(yīng)付賬款嗎?
那你原來(lái)貸方用的是什么科目,現(xiàn)在就沖減什么科目
借 管理費(fèi)用咨詢服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
那這個(gè)是要怎么做呢
借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)