你好,直接沖紅去年的分錄,寫一筆正確的分錄。
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
老師,我去年有一項會計分錄寫錯了,借:應付,貸:銀存,結(jié)果導致應付變成了負數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導致應付賬款在貸方為負數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當時做的分錄借:銀行存款,貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整么?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯了,當時借:其他應付款貸:應付賬款,應該是:借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款請問老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,您好!我們單位是律師事務所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請問這個我在分錄時借方是做應收款還是做到其他應付款-**老板好
老師請問一下盈利標準,就是企業(yè)盈余達到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負債表需要怎么修改?
我們給稅務局支付的采礦權(quán)使用費500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個點,都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應該怎么辦
老師,您好,我們實際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費,填了雜費就跟我們實際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費100未收客戶未墊付。我們是按1100確認收入開票嗎?)我們可以按FOB報關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認收入,但是報關(guān)費,運費雜費發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務,開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
老師,是這樣嗎
摘要改下,要寫上沖紅哪年哪月幾號憑證,不然以后查賬的時候,不知道你沖的哪筆憑證。
好的,老師我工資的計提和發(fā)放可以同一張憑證上嗎
工資的計提和發(fā)放可以zai 同一張憑證上
這樣可以嗎
可以的,沒問題,希望我的回答能幫到你
老師,那我去年的財務報表不用管嗎
不用管,你這個不影響損益科目。
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您。