您好,您不需要做價(jià)稅分離,按含稅金額入庫(kù)存商品
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,我是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人那買的貨物,它給我開的1%普票,我是做賬是借:庫(kù)存商品(含稅金額)貸:銀行存款嗎
老師你好 我們單位是一般納稅人做藥品的 ,有些供應(yīng)商開具的胰島素之類的發(fā)票是普票,那么做賬時(shí),是直接做借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款還是做成價(jià)稅分離。
老師,小規(guī)模納稅人收到成本票,是不是不需要價(jià)稅分離,直接做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(是不是不需要走庫(kù)存商品了),貸:應(yīng)付賬款、銀行存款。我們開出銷項(xiàng)就是:借:應(yīng)收、銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷。
請(qǐng)問老師,采購(gòu)商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購(gòu)款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來(lái)進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開,那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎么做呢?
那可以給下游開成3%的轉(zhuǎn)供水普票么?還是怎么處理好?我們是一般納稅人,非物業(yè)。謝謝老師
請(qǐng)問裝修工的工資,匯算清繳時(shí)需要費(fèi)用調(diào)增嗎?
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率要考慮預(yù)付賬款嗎
財(cái)務(wù)費(fèi)用 票據(jù)貼現(xiàn)利息,信用證利息 填入A104000表的哪個(gè)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目?
老師好,公司辦活動(dòng)找了8個(gè)學(xué)生兼職 一天200元日結(jié) 請(qǐng)問這種如何做賬呢?沒辦法提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師您好!請(qǐng)問計(jì)提工資時(shí)是應(yīng)付工資,有個(gè)別員工發(fā)放工資時(shí),有個(gè)稅產(chǎn)生,那么發(fā)放工資時(shí)分錄處理,是記實(shí)發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù),中間有個(gè)稅數(shù),
老師,年報(bào)填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實(shí)際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計(jì)稅,購(gòu)進(jìn)跟銷售的分錄不會(huì),老板說要價(jià)稅分離,就是給供銷社采購(gòu)初級(jí)水果,然后我銷售的時(shí)候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購(gòu)的時(shí)候按照9%還是10%,就是從供銷社購(gòu)買初級(jí)水果
老師,這個(gè)增值稅和關(guān)稅怎么算出來(lái)的呢