您好,
借:應(yīng)收票據(jù)-甲
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)-甲

我們公司在甲方手里承包了工程,又和乙方簽訂了分包合同,現(xiàn)在我們公司委托甲方付乙方進(jìn)度款怎么做賬啊
情況是這樣的:我司找甲公司墊支,甲公司先把電煤款預(yù)先先付給我司,等我司收到電煤款和承兌匯票再轉(zhuǎn)給甲公司,請(qǐng)問(wèn)收到承兌匯票和貨款的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄(發(fā)票已開出,發(fā)票是我司開給電廠的)甲公司在中間先幫我司墊支就是甲公司先打錢給我司先用,等后面電煤款回來(lái)后再轉(zhuǎn)給甲公司
老師我想咨詢一下,甲公司給乙公司開出的承兌匯票,乙公司將這張承兌匯票背書給了丙公司,丙公司去銀行貼現(xiàn)了,丙公司如何做賬啊?。〞?huì)計(jì)分錄怎么寫)
請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司乙公司都是我們的客戶,現(xiàn)乙公司經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法支付欠我公司的一百萬(wàn)賬款(我方已開票計(jì)入應(yīng)收賬款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意幫其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十萬(wàn)預(yù)付款(我方銀行已收款計(jì)入預(yù)收賬款)這次不會(huì)再額外支付要我們自行抵扣乙公司欠款,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況如何做分錄謝謝。
老師,甲公司給我們付了貨款一張承兌。然后我們把這張承兌轉(zhuǎn)到乙公司貼現(xiàn),乙公司打款到我們賬戶了,這樣可以嗎?
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒(méi)有購(gòu)買軟件
開發(fā)票備注欄超過(guò)200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉
留底退稅確認(rèn)情況怎么寫,有時(shí)間區(qū)間,相應(yīng)發(fā)生的銷售額這些
學(xué)堂有注會(huì)證的打卡表嗎?
報(bào)季度所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)成本是否包含管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師,報(bào)這個(gè)季度企業(yè)所得稅,那個(gè)季度報(bào)表申報(bào)A表 那個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是1-9 年收入呢。還是填7-9 收入呢
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡(jiǎn)答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)可以在數(shù)字后面帶“萬(wàn)”字嗎?
老師,想問(wèn)下有一個(gè)公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢


乙公司幫你們轉(zhuǎn)賬沖應(yīng)收票據(jù)-甲
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司
老師好 還是沒(méi)看明白,做三筆分錄嗎
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù) - 乙承競(jìng)
就是做兩筆就可以了