您好,
借:應(yīng)收票據(jù)-甲
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù)-甲
我們公司在甲方手里承包了工程,又和乙方簽訂了分包合同,現(xiàn)在我們公司委托甲方付乙方進(jìn)度款怎么做賬啊
情況是這樣的:我司找甲公司墊支,甲公司先把電煤款預(yù)先先付給我司,等我司收到電煤款和承兌匯票再轉(zhuǎn)給甲公司,請(qǐng)問(wèn)收到承兌匯票和貨款的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄(發(fā)票已開(kāi)出,發(fā)票是我司開(kāi)給電廠的)甲公司在中間先幫我司墊支就是甲公司先打錢給我司先用,等后面電煤款回來(lái)后再轉(zhuǎn)給甲公司
老師我想咨詢一下,甲公司給乙公司開(kāi)出的承兌匯票,乙公司將這張承兌匯票背書(shū)給了丙公司,丙公司去銀行貼現(xiàn)了,丙公司如何做賬?。。〞?huì)計(jì)分錄怎么寫)
請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司乙公司都是我們的客戶,現(xiàn)乙公司經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法支付欠我公司的一百萬(wàn)賬款(我方已開(kāi)票計(jì)入應(yīng)收賬款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意幫其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十萬(wàn)預(yù)付款(我方銀行已收款計(jì)入預(yù)收賬款)這次不會(huì)再額外支付要我們自行抵扣乙公司欠款,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況如何做分錄謝謝。
老師,甲公司給我們付了貨款一張承兌。然后我們把這張承兌轉(zhuǎn)到乙公司貼現(xiàn),乙公司打款到我們賬戶了,這樣可以嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)所得稅需要計(jì)提入賬嗎? 謝謝老師!
個(gè)體工商戶投資者信息采集,任職受雇從業(yè)類型選什么
老師你好個(gè)人所得稅稅怎么計(jì)提
老師您好 這一張勞務(wù)發(fā)票 派遣工資4901.96 管理費(fèi)98.04 合計(jì)5000元整 這一張發(fā)票我直接入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付賬款嗎? 98.04要不要單獨(dú)寫一個(gè)分錄?
你好老師小規(guī)模納稅人用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則固定資產(chǎn)原價(jià)8000元 折舊7200 凈資產(chǎn)800已經(jīng)折舊完報(bào)廢了會(huì)計(jì)分錄怎么做
我分析得對(duì)嗎?老師,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
解讀一下這個(gè)政策,怎么計(jì)算
老師:二手車按2年提折舊,殘值率為多少?
@董孝彬老師你好,請(qǐng)教的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們繳納的停車費(fèi),物業(yè)費(fèi)公司繳納的,包括自己私人家庭繳納的,這樣的錢都是給了私人企業(yè),還是國(guó)家了?
乙公司幫你們轉(zhuǎn)賬沖應(yīng)收票據(jù)-甲
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司
老師好 還是沒(méi)看明白,做三筆分錄嗎
借:應(yīng)收票據(jù)(或銀行存款,如果承兌匯票已經(jīng)兌現(xiàn))
貸:應(yīng)收賬款 - 甲公司
借:銀行存款
貸:應(yīng)收票據(jù) - 乙承競(jìng)
就是做兩筆就可以了