你好,需要出一個(gè)委托書(shū),乙公司委托甲公司付款的證明,借預(yù)收甲公司,貸應(yīng)收乙公司。

老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當(dāng)時(shí)施工過(guò)程中,乙方對(duì)于道路周邊的綠化帶未能及時(shí)恢復(fù)原貌,甲方找了第三方的施工隊(duì)做了綠化帶恢復(fù),總價(jià)款37萬(wàn)元,甲方要求我方支付37 萬(wàn)元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬(wàn)元,因?yàn)榧追礁犊畈患皶r(shí),乙方說(shuō)支付30萬(wàn)給甲方,7萬(wàn)元不走賬,雙方債權(quán)債務(wù)兩清。請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開(kāi)具?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開(kāi)專票!就委托我們一起開(kāi)票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5??!我們都統(tǒng)一開(kāi)票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),我手上一家公司是買的,買前更名前的法人公司開(kāi)了9萬(wàn)左右的發(fā)票,實(shí)際款甲方?jīng)]付,但當(dāng)月之前會(huì)計(jì)直接入了回款庫(kù)存現(xiàn)金,變更后現(xiàn)在應(yīng)收賬款也無(wú)余額,現(xiàn)在甲方付款一定要付到當(dāng)時(shí)開(kāi)票的公司(現(xiàn)已變更法人和公司名)這種情況如果我收款了如果處理?
2.甲機(jī)械制造有限公司是大型國(guó)有企業(yè),2021年發(fā)6月,甲公司同供貨商乙公司簽訂一份金額為100萬(wàn)元的購(gòu)銷合同。合同約定:供貨商乙公司交貨后甲公司支付貨款。7月份,供貨商乙公司按合同約定按時(shí)交貨,前進(jìn)公司驗(yàn)收入庫(kù)。但因各種因素的影響,前進(jìn)公司產(chǎn)品銷售不暢,資金緊張,未能及時(shí)付款。供應(yīng)商乙公司多次催促前進(jìn)公司支付貨款,甲公司隨即簽發(fā)了面額為100萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票一張,交給供應(yīng)商乙公司。供應(yīng)商乙公司到銀行提示付款時(shí),銀行以甲公司的賬戶余額不足拒絕付款。請(qǐng)根據(jù)上述材料分析回答:(1)現(xiàn)階段我國(guó)票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)有幾種,屬于見(jiàn)票即付的即期票據(jù)有哪些?(2)什么是銀行支票和空頭支票?(3)本案中甲乙兩個(gè)公司之間的票據(jù)糾紛應(yīng)該怎樣處理?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司是建筑行業(yè),給甲方開(kāi)具發(fā)票300萬(wàn),但是甲方代付了民工的工資200萬(wàn)。實(shí)際轉(zhuǎn)款到公司100萬(wàn)。但是民工工資的轉(zhuǎn)款記錄和民工申報(bào)個(gè)人所得稅都由甲方公司在申報(bào),我們乙方公司這種情況應(yīng)該怎么做賬?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

