你是購(gòu)買(mǎi)再銷(xiāo)售的,從農(nóng)民手中收購(gòu)的可以按收購(gòu)發(fā)票計(jì)算抵扣9%
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購(gòu)銷(xiāo)合同5800萬(wàn)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有銷(xiāo)售材料),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買(mǎi)的材料計(jì)入工程施工-材料,那這筆材料銷(xiāo)售合同購(gòu)進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個(gè)科目呢?核算利潤(rùn)的時(shí)候是在一張利潤(rùn)表上反映出來(lái)嘛?這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會(huì)不會(huì)有問(wèn)題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷(xiāo)售材料按千分之3交的,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)又是合并在一張表上報(bào)的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我的商品A是聯(lián)營(yíng)的,就是拿過(guò)來(lái)賣(mài),我超市不用管A的庫(kù)存,只是按照A每月的銷(xiāo)售額的20%來(lái)確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫(kù)存數(shù)量,但不需要看庫(kù)存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷(xiāo)供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過(guò)稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡(jiǎn)單粗暴,他們說(shuō)A與B不屬于受托代銷(xiāo)商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購(gòu)銷(xiāo)不一樣的是,別人先買(mǎi)進(jìn)來(lái)在賣(mài),而我的A和B是屬于先賣(mài)了再買(mǎi)進(jìn),說(shuō)他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),聯(lián)營(yíng)和代銷(xiāo)商品居然都有銷(xiāo)售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說(shuō),誰(shuí)說(shuō)聯(lián)營(yíng)和代銷(xiāo)沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣(mài)時(shí)是我來(lái)開(kāi)全額稅票,不是供應(yīng)商開(kāi),所以商品我買(mǎi)了,票我開(kāi)了,跟正常的商品購(gòu)銷(xiāo)不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺(jué)得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷(xiāo)去做
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷(xiāo)售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷(xiāo)售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買(mǎi)回來(lái)之后,自己再買(mǎi)瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷(xiāo)售出去,丙公司加入買(mǎi)進(jìn)來(lái)的成本是10.銷(xiāo)售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
請(qǐng)教老師我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購(gòu)原料)、也有的專門(mén)提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來(lái)做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營(yíng)業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營(yíng)業(yè)額不達(dá)10萬(wàn)的按10萬(wàn)30%的3萬(wàn)管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢(qián)直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬(wàn)返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司方要按照銷(xiāo)售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)所得稅需要計(jì)提入賬嗎? 謝謝老師!
個(gè)體工商戶投資者信息采集,任職受雇從業(yè)類型選什么
老師你好個(gè)人所得稅稅怎么計(jì)提
老師您好 這一張勞務(wù)發(fā)票 派遣工資4901.96 管理費(fèi)98.04 合計(jì)5000元整 這一張發(fā)票我直接入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付賬款嗎? 98.04要不要單獨(dú)寫(xiě)一個(gè)分錄?
你好老師小規(guī)模納稅人用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則固定資產(chǎn)原價(jià)8000元 折舊7200 凈資產(chǎn)800已經(jīng)折舊完報(bào)廢了會(huì)計(jì)分錄怎么做
我分析得對(duì)嗎?老師,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
解讀一下這個(gè)政策,怎么計(jì)算
老師:二手車(chē)按2年提折舊,殘值率為多少?
@董孝彬老師你好,請(qǐng)教的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們繳納的停車(chē)費(fèi),物業(yè)費(fèi)公司繳納的,包括自己私人家庭繳納的,這樣的錢(qián)都是給了私人企業(yè),還是國(guó)家了?
老師,我要是按照這些農(nóng)產(chǎn)品直接賣(mài)出去,我按照13%銷(xiāo)售?
購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售是9%
老師,那記得之前稅法怎么有一個(gè)10%和11%還是13%,反正銷(xiāo)售是這個(gè)稅率,是怎么回事的?我就是買(mǎi)了這些農(nóng)產(chǎn)品,然后我直接發(fā)到門(mén)店炸成果汁賣(mài)出去,我銷(xiāo)售這樣的,不過(guò)我門(mén)店又成立另外一個(gè)公司,總之我就是把水果直接拿到門(mén)店去賣(mài)
購(gòu)入直接銷(xiāo)售就是9%。需要加工后不再是水果銷(xiāo)售就是13%