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老師好,我公司遇到這樣一個(gè)問題,一般納稅人,9 月份開了一張發(fā)票,是銷售發(fā)票,但是沒做賬,9 月份已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表了,不能改了,稅還沒報(bào),這種情況怎么辦呢?銷售的是鮮食玉米,稅率是多少呢?麻煩老師認(rèn)真看一下我的問題!謝謝

2025-10-25 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-25 15:37

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-25 15:39

您好,鮮食玉米稅率是9%,比如你開了10900元的發(fā)票,其中銷售額是10900/(1%2B9%)=10000元,稅額是10000*9%=900元。報(bào)稅時(shí)必須在10月份申報(bào)9月增值稅表中把這10000元和900元填進(jìn)去。做賬在10月份補(bǔ)記,分錄是:借應(yīng)收賬款10900元,貸主營業(yè)務(wù)收入10000元,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額900元。

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快賬用戶4932 追問 2025-10-25 15:50

那我問一下,10 月份怎么申報(bào)增值稅,第四季度的所得稅怎么報(bào)?

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快賬用戶4932 追問 2025-10-25 15:50

我的意思是 11 月份申報(bào) 10 月份增值稅如何申報(bào)?和第四季度的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)???

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齊紅老師 解答 2025-10-25 16:02

?您好,11月報(bào)10月增值稅時(shí)一切正常申報(bào)即可,因?yàn)檠a(bǔ)的9月發(fā)票已在10月賬里,銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)匯總到11月要報(bào)的10月稅款中;而報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),這筆補(bǔ)記在10月的9月收入會(huì)自然計(jì)入10-12月的季度利潤總額中,所以按正常流程填表申報(bào)就行,無需特別處理。

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快賬用戶4932 追問 2025-10-25 16:30

不對吧,9 月賬上沒收入,但是報(bào)稅申報(bào)收入了,10 月份賬上要確認(rèn)收入,但是 11 月申報(bào) 10 月增值稅不能報(bào)這筆收入

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齊紅老師 解答 2025-10-25 16:36

?您好,對不起,確實(shí)我沒有回答清楚,增值稅申報(bào)屬期和開票數(shù)據(jù)必須一致:這筆9月開票的收入,必須在11月申報(bào)10月屬期增值稅時(shí),作為“未開票收入”欄次進(jìn)行申報(bào),這樣才能和9月已申報(bào)的數(shù)據(jù)匹配,而10月賬務(wù)上正常做收入分錄即可,這樣賬和稅就平了。

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你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有報(bào)稅嗎
2022-01-05
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-10-24
同學(xué)你好 1、以前費(fèi)用都入過賬了,發(fā)票回來,只用把原來的紅沖掉,再做個(gè)正的就可以。 借:成本費(fèi)用-負(fù)數(shù)(原來數(shù)) 借:成本費(fèi)用(發(fā)票數(shù)) 2、而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢? 答:借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-10-21
學(xué)員你好,如果發(fā)票開給你們,你們也開出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
2022-10-21
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