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問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?請新新老師不要接這個(gè)問題了 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?請新新老師不要接這個(gè)問題了 謝謝
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師,請問申報(bào)經(jīng)營所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營業(yè)外收入是增值稅報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了
老師,請問申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個(gè)例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個(gè)月遷移到另外一家公司,是這個(gè)月中斷參保還是下個(gè)月中斷呢
開回來的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財(cái)務(wù)報(bào)表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?


您好,鮮食玉米稅率是9%,比如你開了10900元的發(fā)票,其中銷售額是10900/(1%2B9%)=10000元,稅額是10000*9%=900元。報(bào)稅時(shí)必須在10月份申報(bào)9月增值稅表中把這10000元和900元填進(jìn)去。做賬在10月份補(bǔ)記,分錄是:借應(yīng)收賬款10900元,貸主營業(yè)務(wù)收入10000元,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額900元。
那我問一下,10 月份怎么申報(bào)增值稅,第四季度的所得稅怎么報(bào)?
我的意思是 11 月份申報(bào) 10 月份增值稅如何申報(bào)?和第四季度的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)???
?您好,11月報(bào)10月增值稅時(shí)一切正常申報(bào)即可,因?yàn)檠a(bǔ)的9月發(fā)票已在10月賬里,銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)匯總到11月要報(bào)的10月稅款中;而報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),這筆補(bǔ)記在10月的9月收入會(huì)自然計(jì)入10-12月的季度利潤總額中,所以按正常流程填表申報(bào)就行,無需特別處理。
不對吧,9 月賬上沒收入,但是報(bào)稅申報(bào)收入了,10 月份賬上要確認(rèn)收入,但是 11 月申報(bào) 10 月增值稅不能報(bào)這筆收入
?您好,對不起,確實(shí)我沒有回答清楚,增值稅申報(bào)屬期和開票數(shù)據(jù)必須一致:這筆9月開票的收入,必須在11月申報(bào)10月屬期增值稅時(shí),作為“未開票收入”欄次進(jìn)行申報(bào),這樣才能和9月已申報(bào)的數(shù)據(jù)匹配,而10月賬務(wù)上正常做收入分錄即可,這樣賬和稅就平了。