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老師 我們公司是做倉儲的 只有吊裝費(fèi) 日常能用的成本只有工人的工資 想問下老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 怎么做會計(jì)分錄

2020-11-04 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 10:32

你好? ? 你月末做借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 主營業(yè)務(wù)成本-吊裝費(fèi)等貸銀行存款?

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快賬用戶6624 追問 2020-11-04 10:38

沒有太明白什么意思,借5401貸職工薪酬?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 10:41

你好? ?意思就是你取得了收入后。 你們的人工工資是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去核算的。? 你月末要做到成本去。 同時(shí)發(fā)生的相關(guān)直接支出 是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去核算的??

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快賬用戶6624 追問 2020-11-04 10:50

老師,這張憑證正確嗎

老師,這張憑證正確嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-04 10:51

你好 你沖管理費(fèi)用 干嘛? ?

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你好? ? 你月末做借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 主營業(yè)務(wù)成本-吊裝費(fèi)等貸銀行存款?
2020-11-04
同學(xué)你好 對的是這樣的
2022-04-18
您好, 借:成本/費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2021-07-12
你好 工資按實(shí)際發(fā)生記賬?
2021-08-25
若收到發(fā)票,計(jì)提安裝費(fèi)分錄是如何寫的
2023-06-29
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