你好,這個(gè)并沒(méi)有禁止規(guī)定的。因?yàn)橐郧皼](méi)有支付寶的時(shí)候,是大量使用現(xiàn)金的
老師,我們單位記收入分錄記的是借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,我可奇怪了,開(kāi)發(fā)票都是走銀行為啥要走現(xiàn)金
老師,為什么開(kāi)票不能走現(xiàn)金,就是借現(xiàn)金。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅
老師,我之前開(kāi)出去了一張普票,沒(méi)收到錢我就已經(jīng)做了借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)只收到一半的價(jià)錢,我能不能直接做,借:應(yīng)收賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師那會(huì)做帳的時(shí)候,以為是現(xiàn)金收款的,所以就是借的現(xiàn)金貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額。
老師,未開(kāi)票收入,分錄,是借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銷項(xiàng)對(duì)么
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)模?zèng)品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門需要提供什么給財(cái)務(wù)部門呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
這樣我也確認(rèn)了收入了,也交了銷項(xiàng)稅啊,就是不明白,有的公司不能走現(xiàn)金,如果要開(kāi)票的話
你好,這個(gè)是公司的內(nèi)部規(guī)定,舉一個(gè)例子,你們公司可以規(guī)定10點(diǎn)上班,但是我們公司規(guī)定8點(diǎn)上班的