對(duì),沒錯(cuò)的,做賬就是這么做的
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。是這樣嗎?
老師那會(huì)會(huì)計(jì)做錯(cuò)帳了開的發(fā)票借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,我現(xiàn)在需要平帳可以借應(yīng)收帳款貸現(xiàn)金么!
老師那會(huì)做帳的時(shí)候,以為是現(xiàn)金收款的,所以就是借的現(xiàn)金貸的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額。
會(huì)計(jì)考試寫分錄后面要帶元或萬元嗎
你好老師,我想問下有承兌人的匯票,出票人還是主債務(wù)人嗎,對(duì)出票人還有最終追索權(quán)嗎
老師,這道題問的是納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間,答案為啥沒有納稅義務(wù)的時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)時(shí)間,不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效且完成股權(quán)變更手續(xù)時(shí)嗎?那應(yīng)該是7月15啊,為什么解析是8月15日
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會(huì) 給我說一下唄
請(qǐng)問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表,凈資產(chǎn)變動(dòng),是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號(hào)Ace 還有3臺(tái)庫(kù)存現(xiàn)在型號(hào)變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請(qǐng)問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會(huì)影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來,謝謝
老師現(xiàn)在做了銀行發(fā)現(xiàn)好多都是銀行付款的
那就是借銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
怎么平應(yīng)收帳款呢銀行做的應(yīng)收帳款收入做的現(xiàn)金
你借方不是做的庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
老師能不能借應(yīng)收帳款貸現(xiàn)金了
也可以這么做,然后再借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
謝謝東老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
應(yīng)付工資老板銀行發(fā)的多和帳上面做的不一樣怎么處理呢東老師
賬上計(jì)提和老板發(fā)的不一致對(duì)嗎?具體怎么不一致呢?
計(jì)提的少發(fā)放的多
那你補(bǔ)提工資,借管理費(fèi)用工資(少計(jì)提的)貸應(yīng)付職工薪酬
東老師本期工會(huì)籌備金已經(jīng)繳納了。
您說的意思是工會(huì)也少報(bào)了是嗎?
東老師我發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)工資是因?yàn)槿ツ昵澳旯べY現(xiàn)金發(fā)放了,這種情況應(yīng)該怎么辦了東老師
我現(xiàn)在想知道你是哪步?jīng)]做,是沒有計(jì)提工資嗎?
2022年工資計(jì)提現(xiàn)金發(fā)放了,2023年補(bǔ)做的銀行發(fā)現(xiàn)2022年銀行也發(fā)放了導(dǎo)致現(xiàn)在工資多發(fā)了為負(fù)數(shù)
你把多計(jì)提的工資沖銷了就行了