同學(xué),您好,這個(gè)應(yīng)該是沖減之前的計(jì)提分錄。

老師好!請問工資表算了某個(gè)員工的工資,但發(fā)放時(shí)對方不要,因離職了,這筆是做營業(yè)外收入嗎?要納稅嗎
老師一個(gè)員工因自動(dòng)離職工資也沒有結(jié)算,半個(gè)月,公司處理是不給他發(fā),那他的工資就都不用做賬了嗎,還是要照樣走工資表流程,在做營業(yè)外收入
老師好!請教一個(gè)關(guān)于社保的問題。公司每月中發(fā)放上一個(gè)月的工資,但是社保代扣一直是當(dāng)月,當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職,這就存在財(cái)務(wù)入帳問題,電子稅務(wù)局的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)表》中少了離職的幾個(gè)人,但是工資單因?yàn)榘l(fā)的是上個(gè)月的工資,離職的這幾個(gè)人還是得發(fā)工資的,那么財(cái)務(wù)該如何做帳?(離職的人員要不要算上,如果算上離職人員,個(gè)稅申報(bào)表時(shí),離職時(shí)間是寫下個(gè)月?社保部分的金額填0嗎?
老師好!請教一個(gè)關(guān)于社保的問題。公司每月中發(fā)放上一個(gè)月的工資,但是社保代扣一直是當(dāng)月,當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職,這就存在財(cái)務(wù)入帳問題,電子稅務(wù)局的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)表》中少了離職的幾個(gè)人,但是工資單因?yàn)榘l(fā)的是上個(gè)月的工資,離職的這幾個(gè)人還是得發(fā)工資的,那么財(cái)務(wù)該如何做帳?(離職的人員要不要算上,如果算上離職人員,個(gè)稅申報(bào)表時(shí),離職時(shí)間是寫下個(gè)月?社保部分的金額填0嗎?
業(yè)務(wù)老師產(chǎn)生一筆業(yè)績,發(fā)500元現(xiàn)金,有經(jīng)理發(fā)放,次月算工資時(shí),計(jì)提,同時(shí)經(jīng)理申請1月的員工獎(jiǎng)金然后發(fā)放,顧客若退款,員工獎(jiǎng)金當(dāng)月扣減,若跨月退款了,業(yè)務(wù)老師也離職了,當(dāng)月發(fā)放這筆要不回來的員工獎(jiǎng)金時(shí)是計(jì)入員工獎(jiǎng)金還是營業(yè)外支出那?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


那之前沒有做到計(jì)提呢,我們的工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,如果不計(jì)提,那賬跟工資表對不上啊
那就把發(fā)放的分錄紅沖一下 借管理費(fèi)用-工資1200 貸銀行存款1000 其他應(yīng)付款—個(gè)人未發(fā)的200,你是這樣做的嗎,直接下面分錄沖回來 借其他應(yīng)付款—個(gè)人未發(fā)的200 貸管理費(fèi)用—工資200