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老師,因公司剛成立,上個(gè)月沒做賬,想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表不填零,就填了兩筆數(shù)字。本月進(jìn)行調(diào)整,請問我應(yīng)該在本月怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?

老師,因公司剛成立,上個(gè)月沒做賬,想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表不填零,就填了兩筆數(shù)字。本月進(jìn)行調(diào)整,請問我應(yīng)該在本月怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?
2020-11-02 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-02 20:00

您好 把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了

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快賬用戶5608 追問 2020-11-02 20:56

上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-02 21:01

您填的兩筆數(shù)字在哪里?

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快賬用戶5608 追問 2020-11-02 21:03

剛剛發(fā)了給你,貨幣資金和其他應(yīng)付款

剛剛發(fā)了給你,貨幣資金和其他應(yīng)付款
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齊紅老師 解答 2020-11-02 21:03

借:庫存現(xiàn)金 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字

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快賬用戶5608 追問 2020-11-02 21:08

老師,你能看到我發(fā)給你的圖片嗎?兩個(gè)科目的金額都不一樣,怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎!

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齊紅老師 解答 2020-11-02 21:09

您圖片上面的科目金額不一致的話 那您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊怎么會(huì)平的?

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快賬用戶5608 追問 2020-11-02 21:17

你能看到我發(fā)的圖片嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 21:23

借:庫存現(xiàn)金 -2800 貸:其他應(yīng)付款 -5000 貸:利潤分配-未分配 2200

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您好 把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了
2020-11-02
你好具體的啥業(yè)務(wù)的
2022-12-17
如果只是稅務(wù)報(bào)表申報(bào),賬沒有做就不用管了,做真實(shí)報(bào)表申報(bào)就可以了
2020-11-03
您好,確認(rèn)差異273.10元(930.18-657.08)是否確實(shí)為10-12月漏記的利息費(fèi)用。檢查原始憑證(如銀行利息單、手續(xù)費(fèi)回單等),確保重新錄入的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 若金額微小且不影響年報(bào),可在24年4季度賬務(wù)中調(diào)整,并在年報(bào)中合并體現(xiàn): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 273.10 貸:其他應(yīng)付款-前期調(diào)整 273.10
2025-04-16
你現(xiàn)在做真報(bào)表進(jìn)行申報(bào)就可以了,前面的不用管了
2020-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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