您好 把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了
老師,因公司剛成立,上個(gè)月沒做賬,想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表不填零,就填了兩筆數(shù)字。本月進(jìn)行調(diào)整,請問我應(yīng)該在本月怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整?
公司成立沒多久,上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?
公司成立沒多久,上個(gè)月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),不想讓財(cái)務(wù)報(bào)表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000,然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?分錄怎么做?
老師,公司剛成立上個(gè)月沒做賬,為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表不為零,我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000,未分配利潤-2200.這樣的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)平衡的。我想問下,這個(gè)月我做賬,這個(gè)怎么處理,是否紅沖?如果紅沖怎么紅沖
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
我們是垃圾清運(yùn)公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運(yùn)裝卸服務(wù)合同,需要一個(gè)模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個(gè)人借款且支付利息,請問個(gè)人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險(xiǎn)支付5600元,其中保險(xiǎn)費(fèi)5480元,剩下120元是代收車船稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒去過了這個(gè)期限,他不受理了,我可以再重新申請嗎
老師,請教一下,簡易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬?。?/p>
申請個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄
您填的兩筆數(shù)字在哪里?
剛剛發(fā)了給你,貨幣資金和其他應(yīng)付款
借:庫存現(xiàn)金 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
老師,你能看到我發(fā)給你的圖片嗎?兩個(gè)科目的金額都不一樣,怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎!
您圖片上面的科目金額不一致的話 那您資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊怎么會(huì)平的?
你能看到我發(fā)的圖片嗎?
借:庫存現(xiàn)金 -2800 貸:其他應(yīng)付款 -5000 貸:利潤分配-未分配 2200