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#提問#紅沖了“借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款”這個(gè)分錄會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中的哪幾個(gè)數(shù)據(jù)?

2020-11-02 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 11:00

你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款,未分配利潤余額

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快賬用戶4257 追問 2020-11-02 11:02

負(fù)債加所有者權(quán)益金額是不變的,多吧。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 11:04

你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款,未分配利潤余額 其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,未分配利潤是所有者權(quán)益科目 所以負(fù)債減少,所有者權(quán)益增加

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你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款,未分配利潤余額
2020-11-02
你好 影響固定資產(chǎn)和營業(yè)成本? 營業(yè)利潤? ? 資產(chǎn)負(fù)債表里面好像沒有看到累計(jì)攤銷這個(gè)科目? 按凈值 填寫的
2021-09-17
要沖回上個(gè)月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,你需要做相反的會(huì)計(jì)分錄。即,借其他應(yīng)付款A(yù),貸主營業(yè)務(wù)成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
借其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤,分配未分配利潤 匯算清繳需要調(diào)整。
2022-03-10
你好你這個(gè)不是多計(jì)提嗎,是不是剛問那個(gè)勞務(wù)成本多計(jì)提的?那這需要先沖多計(jì)提的,之后再?zèng)_主營業(yè)務(wù)成本,用這個(gè)以前年度損益調(diào)整代替了
2021-06-15
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