您好 一個(gè)計(jì)提進(jìn)入了成本 一個(gè)計(jì)提進(jìn)入了損益 第一筆分錄在資產(chǎn)負(fù)債表存貨跟應(yīng)付職工薪酬欄次體現(xiàn) 第二筆分錄在利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬欄次體現(xiàn) 第一筆不影響利潤(rùn)總額 第二筆影響利潤(rùn)總額
老師,你好,我想問(wèn)下就是在工資這塊,前會(huì)計(jì)計(jì)提了工資,但是計(jì)提的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對(duì)我的利潤(rùn)表是沒(méi)有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個(gè)科目是沒(méi)有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)明細(xì)賬的總數(shù)啊,包含在成本里
請(qǐng)問(wèn):計(jì)提員工工資做分錄 1,借:生產(chǎn)成本-直接人工, 貸:應(yīng)付職工薪酬。 2,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩種做法有什么不同,在利潤(rùn)表和負(fù)債表中如何體現(xiàn)?會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)總額?
4月5月不知道有獎(jiǎng)金這事 突然間通知讓算4月獎(jiǎng)金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財(cái)務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒(méi)錢剛成立 每次都是問(wèn)總部要錢 需要還錢 這怎么寫會(huì)計(jì)分錄合適,當(dāng)時(shí)4月和5月只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資 計(jì)提:借銷售費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資3000,不過(guò)明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎(jiǎng)金算在這次工資里了,明天就能收到獎(jiǎng)金了,需要寫啥會(huì)計(jì)分錄嗎?收到工資和獎(jiǎng)金寫啥分錄? 摘要:計(jì)提 借銷售費(fèi)用應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 摘要:支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工A1500 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對(duì)嗎?
老師:自產(chǎn)的產(chǎn)品用于對(duì)外捐贈(zèng)或是給到員工,在會(huì)計(jì)賬上都是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 銷項(xiàng)稅額?而在調(diào)表中又再要視同銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后比較營(yíng)業(yè)外支出與利潤(rùn)總額的限額 ?還是上面的分錄僅是針對(duì)捐贈(zèng) ,用于員工則是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額?借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
如果這樣寫分錄借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸方應(yīng)付職工薪酬5000,只有老板一個(gè)人,計(jì)提工資時(shí)借方管理費(fèi)用5000貸方應(yīng)付職工薪酬5000,發(fā)放的時(shí)候把工資的應(yīng)付沖掉了,而人工成本應(yīng)付職工薪酬的5000一直做負(fù)債掛著,這樣下去會(huì)越來(lái)越多,年底要處理結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
我按第一種分錄做利潤(rùn)表中的利潤(rùn)有30萬(wàn),負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬有10萬(wàn),按第二種做,利潤(rùn)20萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬不變,這怎么解釋?搞懵了
您生產(chǎn)成本有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 然后對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本
計(jì)提了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
生產(chǎn)成本成本如何結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品?
借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
入庫(kù):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 出庫(kù):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣是對(duì)外銷售商品成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您銷售的庫(kù)存商品是外購(gòu)的么
不是,通過(guò)生產(chǎn)制作的
我說(shuō)的庫(kù)存商品都是外購(gòu)回的原材料等
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,您所指的庫(kù)存商品是本廠生產(chǎn)的成品入庫(kù)嗎?
是的 庫(kù)存商品是本廠生產(chǎn)的成品入庫(kù)