您好同學(xué), 你現(xiàn)在要做這些紅字,10多萬你分五至六個(gè)月沖,別太集中了
老師,我們是幼兒園,18年開始招生的,18年和19年兩年的收入中,偶爾會有退費(fèi)的產(chǎn)生,當(dāng)時(shí)退費(fèi)是直接用現(xiàn)金退給學(xué)生,沒有開具紅字發(fā)票,正常的應(yīng)該是退了得就得開具紅沖發(fā)票,這些積攢下來的退費(fèi)沒有開紅沖發(fā)票的大概有十幾萬,當(dāng)時(shí)因?yàn)槲疫€沒接手,我2020年接手后只要產(chǎn)生退費(fèi)的我們就開具紅字發(fā)票收入也做沖減,那前兩年的退費(fèi)沒開具發(fā)票的怎么辦,當(dāng)時(shí)不是我做的賬
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報(bào)?
老師,我們給會計(jì)公司付款付一年的,然后保險(xiǎn)公司給我們開了發(fā)票,我在當(dāng)月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險(xiǎn)公司給我們退費(fèi),但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時(shí)候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
請問:我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計(jì)金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒有累計(jì)減除費(fèi)用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
當(dāng)時(shí)是只退了學(xué)費(fèi),現(xiàn)金和收入都做了沖減,
就是沒有開紅沖票
您好同學(xué),這樣就可以的同學(xué),發(fā)票開不開的無所謂 賬做了就好了
這種情況的話,是不是必須當(dāng)月有收入時(shí)才能開紅沖,沒收入系統(tǒng)開不了紅沖
另外老師您說的之前已經(jīng)在收入上做了沖減的賬了,紅沖發(fā)票開不開無所謂了是不是,
你好同學(xué),是的你已經(jīng)做了,票就無所謂了
那我已經(jīng)把之前的需要開紅字的發(fā)票開了18750了,那開了的這些還用不用做賬記分錄了,實(shí)際上這一部分開過紅沖票的18或者19年都在收入里減過了
如果不開紅沖票,18.19年發(fā)票系統(tǒng)上收入跟18 19年的賬上收入不是不統(tǒng)一嗎?這有關(guān)系沒有,稅務(wù)他管不管這些沒開紅沖票實(shí)際上減記了收入的事
同學(xué),其實(shí)我們開紅字的發(fā)票用來做帳是最省心的,如果說你想標(biāo)準(zhǔn)一點(diǎn)的做,先把原來做賬的那張憑證沖紅,再開一個(gè)紅字,發(fā)票正常做帳,這樣就正規(guī)了。