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老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務終止了,預付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?

2023-01-06 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 10:50

你好;? ? 你收到的專票還是普票的; 認證進項稅了嗎? ?

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快賬用戶8763 追問 2023-01-06 10:51

收的是普票

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齊紅老師 解答 2023-01-06 10:55

你好;? ?普票的話;? 那你就做? ; 借 銀行存款貸管理費用 ; 你預付賬款? ? 為啥還掛著; 你之前是不是沒有做沖預付賬款 計入管理費用去? ?

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快賬用戶8763 追問 2023-01-06 11:04

老師,這些錢都是保險公司的退款,之前付款退款都記到預付賬款,有發(fā)票就沖了預付,記到主營業(yè)務成本里了,那我現(xiàn)在應該記借負的主營業(yè)務成本,貸負的預付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:06

?你好;? ? ?是的; 去沖 成本去? ?

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你好;? ? 你收到的專票還是普票的; 認證進項稅了嗎? ?
2023-01-06
保險未開始攤銷:借:銀行存款(退回金額);貸:預付賬款——保險費(退回金額)。 保險已部分攤銷:本年度業(yè)務,先做借:銀行存款(退回金額);貸:預付賬款——保險費(退回金額),再做借:預付賬款——保險費(已攤銷金額);貸:管理費用——保險費(已攤銷金額)。涉及以前年度,除上述第一步相同外,第二步借:預付賬款——保險費(已攤銷金額);貸:以前年度損益調(diào)整(已攤銷金額),然后結轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”余額至“利潤分配——未分配利潤”,并調(diào)整盈余公積等。
2025-02-06
你好 ; 你們這個業(yè)務 是什么情況 ; 是誰開票給車主的; 還是說你們只是代辦服務費 來收取 ;
2022-07-04
你好,收到建設單位的預收沖付給保險公司的預付
2021-03-03
同學您好,您可以按原來分錄做個負數(shù)分錄,然后再按重開對的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應付款借銷售費用負數(shù)進項稅額負數(shù)
2021-02-23
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