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老師,我這樣做這個分錄可以嗎?購買原材料的 借:原材料 貸:預付款 貸應付款。因為預付款不夠付所以要做入應付款里邊。

2020-10-30 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 16:00

你好,不可以,有預付款的情況下,購入材料貸方全額計入預付賬款。 而不需要一部分計入預付賬款,一部分計入應付賬款的??

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:01

但是預付款不夠付,

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:02

你好,我知道是預付款不夠付這種情形。 你全額計入預付賬款貸方,預付賬款期末余額貸方,也是應付未付的意思啊

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:04

那剩余的部分可以直接做貸現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:04

你好,用現(xiàn)金支付了嗎?

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:05

是的,剩余部分用現(xiàn)金支付

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:06

你好,那貸方是可以做庫存現(xiàn)金的

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:07

可以直接做一個憑證嗎?貸方做兩個科目

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:07

你好,可以的,分錄是 借:原材料,貸:預付賬款,庫存現(xiàn)金??

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:12

老師,那如果是先付款給供應商后面才收到發(fā)票,那這筆款我不想入預付款,那還可以入什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:14

你好,還可以通過應付賬款科目核算

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快賬用戶2945 追問 2020-10-30 16:15

是借應付賬款 貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:18

你好,是的,沒有設置預付賬款科目的單位,預付款的時候是這樣做分錄。

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你好,不可以,有預付款的情況下,購入材料貸方全額計入預付賬款。 而不需要一部分計入預付賬款,一部分計入應付賬款的??
2020-10-30
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
你好,最好用一個往來科目地,你這樣查你們欠對方的還是對方欠你們的好查
2020-08-11
同學你好 對的 這樣做就可以
2021-09-29
你好!第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
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