你好,不可以,有預付款的情況下,購入材料貸方全額計入預付賬款。 而不需要一部分計入預付賬款,一部分計入應付賬款的??
供應商名下有預付賬款也有應付賬款,假如之前有預付賬款10 . 收到材料后 借:原材料 15 貸:預付賬款 10 應付賬款5 可以這樣做分錄嗎?
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
老師,我這樣做這個分錄可以嗎?購買原材料的 借:原材料 貸:預付款 貸應付款。因為預付款不夠付所以要做入應付款里邊。
我們采購的原材料多付款了,分錄做借原材料,貸銀行存款,貸應付賬款負數(shù),或者借預付賬款對嗎?
因為個人原因,單位不能給我申報個稅和繳納保險,那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務報酬嗎?
已預付貨款或者費用但又未收到發(fā)票也未入庫,往來掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請問下公司場地是租賃的,那場地門口重新裝修的費用怎么樣可以開票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會計上確認年限是和法律上保護年限,按照最低年限嗎
營業(yè)執(zhí)照增項可以增砂石和沙子么,開發(fā)票可以開沙子和砂石么
老師,個體戶都有個人經(jīng)營所得是在個稅app里面申報,還是電子稅務系統(tǒng)里面申報
有相關的課程學嗎,學好用友或金蝶如快捷使用一鍵生成
報考中級亟稱人員采集工作經(jīng)驗沒通過目前沒有工作如何填
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征收后,是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表計算-速算扣除數(shù)么?
22年開進來的進項票,當時代賬公司沒有入成本,現(xiàn)在25年需要開發(fā)票出去,怎么做賬?成本算原來的還是現(xiàn)在的
但是預付款不夠付,
你好,我知道是預付款不夠付這種情形。 你全額計入預付賬款貸方,預付賬款期末余額貸方,也是應付未付的意思啊
那剩余的部分可以直接做貸現(xiàn)金嗎?
你好,用現(xiàn)金支付了嗎?
是的,剩余部分用現(xiàn)金支付
你好,那貸方是可以做庫存現(xiàn)金的
可以直接做一個憑證嗎?貸方做兩個科目
你好,可以的,分錄是 借:原材料,貸:預付賬款,庫存現(xiàn)金??
老師,那如果是先付款給供應商后面才收到發(fā)票,那這筆款我不想入預付款,那還可以入什么科目?
你好,還可以通過應付賬款科目核算
是借應付賬款 貸銀行存款嗎?
你好,是的,沒有設置預付賬款科目的單位,預付款的時候是這樣做分錄。