你好 你們貨物還沒有收到嗎
請問9月份買了貨物 也有發(fā)票 付了款 但倉庫沒入庫 那9月份和10月份怎么做賬
老師,公司新買小貨車,9月付定金,對方9月份發(fā)票就開了,10月份貨車才到和付款。那現(xiàn)在這小貨車固定資產(chǎn)是要做9月還是10月份再做呢?
老師,我們購買的庫存商品,發(fā)票也收到了,但是實(shí)際倉庫還沒入庫,或者說9月收到的發(fā)票,實(shí)際倉庫在10月份入庫的,那9月份收到這個發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實(shí)際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實(shí)的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
7月份有批貨物入庫,7月份就出貨了,然后8月份供應(yīng)商才開票。那么這個進(jìn)倉單和出庫單怎么做???
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請問,原材料庫存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨(dú)資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
收到了 已經(jīng)用了
你好? 那你怎么不入庫。? 現(xiàn)在9月做補(bǔ)做 :借庫存商品貸銀行存款 。? ? ?
倉庫沒有入庫 也沒單給到我這邊 那我9月補(bǔ)做那倉庫那邊的進(jìn)出庫數(shù)據(jù)就不對了
你好? ? 那你也得入賬 。 你沒有入庫 你銷售出去沒有庫存來結(jié)轉(zhuǎn)成本 哦? ?
沒有銷售的 就是給學(xué)生買了月餅
不涉及銷售 可以怎么做呢
你好? ?那你們是什么類型的企業(yè) 。? ?你是培訓(xùn)學(xué)校嗎? ? ?
我們是學(xué)校飯?zhí)?
你好 那你就得做招待費(fèi)處理。 實(shí)際就是買來送給學(xué)生的話 。? 借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款。? 不需要入庫了。 我還以為你買來銷售的??