免稅的 開不了 沒有這個(gè)稅率
小規(guī)模企業(yè)開具香菇及食用菌類稅率是多少呢 可以修改按照正常稅率9%開具嗎
我們是小規(guī)模納稅人 銷售使用過的固定資產(chǎn) 類目比較多 有課桌椅 柜子 電腦等10多類 開票內(nèi)容是要每一樣都列出來還是可以按照大類來寫 具體的稅率選擇2%嗎
請(qǐng)問銷售太陽能燈的企業(yè),小規(guī)模納稅人,給別人開具增值稅發(fā)票的稅率是多少呢?可以去稅務(wù)局代開嗎?
我們是小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票稅率1%,但對(duì)方要求我們開9%的增值稅,我們是開具不出來的,所以只能修改合同增金額 按照9%的合同總金額:94.8200 代繳稅率8%,稅金7.8W 代繳稅額:6.9 分包1%抵稅額0.8699 稅差分?jǐn)偅ㄒ苿?dòng))0.0214 綜合稅(地方)0.83 賬面差額(利潤(rùn))稅:0.1745 折算稅后單價(jià)(1%)2014.55 分包合同價(jià)(1%稅率)86.82 想問下要如何倒推回去,倒推到94.28W
我單位是一般納稅人(超市),供貨方是小規(guī)模納稅人,給我超市供應(yīng)水果,開具1%的增值稅專用發(fā)票,我公司可以按照正常9%的稅率計(jì)算抵扣嗎?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
我們是采購的別的公司的 銷售給另一個(gè)公司(一般納稅人)稅率是0嗎
你好是的,是免稅的
我查詢了稅收分類那個(gè)明細(xì) 正常稅率是9% 意思是無論是一般納稅人還是小規(guī)?,F(xiàn)在開具都是免稅的嗎
那是,一般納稅人的稅率是9%,如果放棄了免稅可以開,但是你是小規(guī)模開不了這個(gè)。