你好 作廢當(dāng)月開的專用發(fā)票,不需要做賬務(wù)處理,不需要做申報(bào) 紅沖上月專票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 申報(bào)的時(shí)候需要按正數(shù)收入,稅額減去負(fù)數(shù)收入,稅額申報(bào)
一般納稅人作廢當(dāng)月開的專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,納稅申報(bào)時(shí)怎么填;紅沖上月專票怎么賬務(wù)處理納稅申報(bào)時(shí)怎么填
你好,我司現(xiàn)為一般納稅人,上月紅沖了還是小規(guī)模納稅人時(shí)開具的1%的專票,現(xiàn)填寫申報(bào)表時(shí)該怎么填寫?
12月剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,稅率6。但是12月有一張之前發(fā)票作廢沖紅。那申報(bào)12月增值稅時(shí)怎么填寫報(bào)表
老師,我8月開的發(fā)票在填報(bào)8月稅務(wù)所屬期的時(shí)候已經(jīng)稅務(wù)申報(bào)了,但是今天紅沖了上月開的發(fā)票,紅沖的發(fā)票,上月稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填報(bào)了,我現(xiàn)在該怎么操作處理?
老師,一般納稅人9月份專票,已經(jīng)抵扣,10月份紅沖了,重新開,稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時(shí)候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
請問醫(yī)院采購可以給個(gè)人備用金嗎個(gè)人采購后可以把款轉(zhuǎn)個(gè)人嗎,請有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
請問老師,法定繼承、遺囑、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議同時(shí)都存在時(shí),繼承開始后的繼承順序是什么?償還債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
比如紅沖了1000元收入 稅額130元 具體的數(shù)字具體填在哪個(gè)表哪欄 謝謝
你好,比如紅沖了1000元收入 ,稅額130元,正數(shù)收入10000,稅額1300,那么就在附表一的收入欄次填寫10000-1000,銷項(xiàng)稅額=1300-130
不懂這個(gè)收入1000 為什么收入欄要填9000
你好,因?yàn)檎龜?shù)收入1萬,負(fù)數(shù)收入1000,負(fù)數(shù)把正數(shù)收入紅沖之后,實(shí)際收入就是9000啊
正數(shù)收入為什么是1萬
你好,正數(shù)收入1萬是我假設(shè)的,就像你一樣(比如紅沖了1000元收入, 稅額130元,這里的數(shù)據(jù)也是假設(shè)的)
為什么不在表一收入欄直接寫-1000 銷項(xiàng)-130 這樣多簡單 因?yàn)樯显?0000已經(jīng)繳稅了,本月減回來就行
你好,你單位當(dāng)月只有負(fù)數(shù)收入,沒有正數(shù)收入嗎?
明白了 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝,晚安