您好,將對(duì)方記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章郵寄給您即可。
老師您好,我遇到一個(gè)很難的問題了,就是上個(gè)月我們給對(duì)方開了75萬的發(fā)票,我們供貨方也開了70萬的發(fā)票給我們,他們是最后一天開的,而且是那天下午開的,他們把發(fā)票拍給我們了,我們以為開好了,結(jié)果他們作廢了,我們是8月1號(hào)才發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)怎么辦,以后我們應(yīng)該如果防范這種情況?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我們是購貨方,對(duì)方給我們開了發(fā)票當(dāng)時(shí)拍照給我們了,然后我也勾選抵扣了,但他們后來忘了寄了,現(xiàn)在也找不到了,該怎么辦
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,如果兩年過去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開具專票
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
老師,請(qǐng)教下,供應(yīng)商給我們了發(fā)票,但是有問題,讓他們紅沖開了,但是現(xiàn)在只有發(fā)票聯(lián),我們認(rèn)證聯(lián)不在了,他們說記賬聯(lián)也給我們了,也是沒找到。這個(gè)怎么辦。發(fā)票驗(yàn)舊現(xiàn)在也不需要再用紙質(zhì)版吧!
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒?jiǎn)?/p>
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個(gè)體,做核定征收,但今年有在其他公司申報(bào)工資,那么這種情況開個(gè)體,對(duì)個(gè)體的稅收有什么影響?特別是個(gè)稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。
那我們就憑那個(gè)正常入賬就行了,還要做什么處理嗎
您好,您取得上述復(fù)印件,視同取得原件,可以抵扣以及做賬。
不要去稅局備案審核啥的?
您好,是不需要做的。
他們從系統(tǒng)里把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)打印出來行嗎
您好,不行,是記賬聯(lián)復(fù)印件加發(fā)票章