你好, 原來(lái)的發(fā)票不用退還的。需要做到賬里面的(不用退回去的)
老師,九月份,甲公司給我們開(kāi)具了五十萬(wàn)的專票,公司沒(méi)有認(rèn)證抵扣,但是已經(jīng)記賬入成本,因?yàn)閿?shù)額不對(duì)需要開(kāi)紅字發(fā)票,我公司需要將原來(lái)已經(jīng)入賬的發(fā)票退還給甲公司嗎?
老師,上月A公司給我公司開(kāi)了專票,我沒(méi)認(rèn)證,但是入了成本,這月A公司又開(kāi)了紅字發(fā)票,我該如何做分錄?還需要認(rèn)證然后進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?還是不認(rèn)證?
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開(kāi)具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來(lái)8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,需要對(duì)方重新開(kāi)具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證)對(duì)方只給我開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票 并沒(méi)有給我紅字發(fā)票。沒(méi)有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
供應(yīng)商開(kāi)具專票給我公司,已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬,上個(gè)月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了,隨后我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給供應(yīng)商,本月需要怎么做賬?這是原先會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司7月份開(kāi)出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?,F(xiàn)在說(shuō)要將其中的12500開(kāi)給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對(duì)方已經(jīng)抵扣,由對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,然后我方開(kāi)具發(fā)票,然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方,對(duì)嗎?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車(chē)購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車(chē)購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?