您好 1銷項稅額多,進項稅額少,這個只能要求公司采購是人,盡量取得進項稅額專票了,這個沒有好辦法。 2最合理的方式,就是做利潤分紅。 3沒有取得發(fā)票的支出,就只能做無票支出入賬核算了,到所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整了。建議企業(yè)建立制度,要取得相關(guān)業(yè)務的發(fā)票才好稅前扣除的。
請問老師,我們公司公戶余額過多,怎么合理處理呢?因為存進去的收入,支的時候都是先借款后面才來發(fā)票銷借條,所以一般支出很少從公戶出……
老師請問進來多少錢的貨開出多少錢行不行?也就是平進平出。還有一個問題就是開出去海鮮發(fā)票,實際進項沒有怎么辦?這樣只交稅行不行?
老師:請問公司的銷項多,進項少,交稅多。還有一個問題公帳戶上的錢怎么合理的取出來用呢?沒有發(fā)票的支出有很多。
老師,請問下 公司備用金需要很多,而且很多都是沒有發(fā)票來沖減費用的,請問怎么從賬戶里合理的提出資金周轉(zhuǎn)?
老師,請問下 公司備用金需要很多,而且很多都是沒有發(fā)票來沖減費用的,請問怎么從賬戶里合理的提出資金周轉(zhuǎn)?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
利潤分紅,股東要交個人所得稅挺高的
老師,另外會計事務所的人說老從公章取現(xiàn)金太多不行是什么意思?說要交稅?
1分紅的個人所得稅是按20%稅率計算
2老板從公司取錢,視同向公司借款,如果借款年度年末未歸還的話,也是視為分紅繳納個人所得稅的。
那么就做一個與股東的往來賬,循環(huán)借還
可以,但是要在年末先歸還,然后再次年初再借了。