你好,會(huì)計(jì)上可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,匯算清繳的時(shí)候,需要對(duì)無(wú)票支出做納稅調(diào)增處理?
老師,我想問(wèn)一下購(gòu)入原材料,我收到發(fā)票,又有付款回單的時(shí)候,我借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。貸 銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下,采購(gòu)了原材料對(duì)方不開(kāi)發(fā)票只有發(fā)貨單明細(xì),我們有銀行打款記錄,這個(gè)可以做賬嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師我們是新開(kāi)的百貨零售便利店:采購(gòu)物品只要要求開(kāi)發(fā)票對(duì)方就提出要高出3個(gè)點(diǎn)支付貨款才給開(kāi)發(fā)票,如果供貨方不開(kāi)發(fā)票我們就只能按采購(gòu)明細(xì)單子入帳可以嗎?
老師你好,我單位采購(gòu)一批貨,款以打給對(duì)方,貨到以驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票未到,請(qǐng)老師幫忙看下我做的分錄對(duì)不,一個(gè)月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來(lái)發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
我想問(wèn)一下,12月我付了材料貨款十萬(wàn),對(duì)方?jīng)]有給我開(kāi)發(fā)票。貨收到了。對(duì)方說(shuō)1月給我補(bǔ)發(fā)票。我可以先入賬嗎?借,原材料 貸 銀行存款 可以先這樣做嗎?等一月補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票我在把發(fā)票賦后面可以嗎
老師,收款方和開(kāi)票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來(lái)勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開(kāi)了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開(kāi)普票,開(kāi)票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問(wèn)下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?