同學(xué)您好,和您開普票的收入一并申報(bào)
未有開票的部分收入怎么申報(bào)增值稅,屬于小規(guī)模企業(yè)
小規(guī)模企業(yè)未開票收入,增值稅報(bào)表怎么報(bào)
老師,小規(guī)模服務(wù)業(yè),我們1季度報(bào)增值稅時,有一部分收入會在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報(bào)增值稅時,應(yīng)該怎么申報(bào)
小規(guī)模企業(yè)未開票收入,增值稅申報(bào)表如何填?
新辦企業(yè) 小規(guī)模 未開票,未開票收入10344.61增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么填,填到哪一欄
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
咋個填寫申報(bào)呀
您季度累計(jì)收入多少,有沒有超過30萬
沒有超過
之前一直按照開票金額申報(bào)的,也一直未有超過30萬
這樣的話您就填主表的第九和第十欄
老師,如果一直都未有超過30萬,也都按照開票金額報(bào)稅有什么影響?
這是正常的,可以的,因?yàn)樾∫?guī)模沒有單獨(dú)的未開票收入的對應(yīng)的欄次,一般納稅人是有的
這個如果要把未開票金額加入進(jìn)去也可以申報(bào)嘛
是的,是可以正常申報(bào)的