您好!這部分建議等開票的時(shí)候報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人2020年4季度做了未開發(fā)票收入,該未開發(fā)票收入在2021年2月未開了發(fā)票。那我2021年1季度增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,小規(guī)模服務(wù)業(yè),我們1季度報(bào)增值稅時(shí),有一部分收入會(huì)在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該怎么申報(bào)
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫?
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開普通發(fā)票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里填入哪一欄?
老師,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是根據(jù)什么來的?我們公司1月份和2月份的發(fā)票還沒開給客戶,那我外賬需要分別在1月和2月確認(rèn)未開票收入嗎?還有就是,我們公司是小規(guī)模納稅人,4月15日前要季度申報(bào)增值稅。如果4月份才開1月和2月份發(fā)票的話,我需要在這次季度申報(bào)增值稅的時(shí)候先申報(bào)未開票收入嗎?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營業(yè),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有員工,個(gè)稅還用報(bào)嗎
給工人交的工傷險(xiǎn)可以計(jì)入管理費(fèi)用?有風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
那這樣申報(bào)收入和報(bào)表收入就會(huì)存在差額
你好!你先不要做收入的賬啊
我們公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)天發(fā)生的必須記收入
你好!那你就要開票,這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
但是客人現(xiàn)在不要票
所以我們能不能先按開票的金額報(bào),年底之前累計(jì)收入和申報(bào)收入一樣
你好!操作可以,但是不規(guī)范