同學(xué)你好 這個按照3%的申報
未有開票的部分收入怎么申報增值稅,屬于小規(guī)模企業(yè)
小規(guī)模企業(yè)未開票收入,增值稅報表怎么報
小規(guī)模納稅人未開票收入,增值稅報表怎么填?
小規(guī)模企業(yè)未開票收入,增值稅申報表如何填?
老師,請問小規(guī)模納稅人小微企業(yè),未開票收入在增值稅申報表怎么申報?
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費用,是開辦費還是職工福利啊
增值稅報表應(yīng)該填在哪
填寫在主表3%的那欄
他這個季度開票是70000,未開票是98000,全填到一個欄里嗎
都填寫在普票欄的哦
是上面的普票代開欄還是下面的小企業(yè)未達起征點免稅欄,能具體點嗎
都要填寫的 上面和下面未達起征點都填寫
上面普票代開填未開票收入,未達起征點填開票數(shù)嗎
附表一填寫未開票收入 開票的也得填寫的 然后總金額填寫未達起征點
被你越說越懵,開票和未開票的金額合計數(shù)填到附表一,兩個不含稅金額的合計數(shù)填到主表的未達起征點,是嗎
附表一不是有開票和未開票的嗎
附表一里也沒有未開票收入那項啊
你是這個表嗎 這個沒有 填寫3%那欄的就行了
這是小規(guī)模企業(yè)的表,把開票和未開票的合計數(shù)都填到3%銷售額那,再填到主表的小微企業(yè)免銷售額那嗎
對的 是這樣操作的 不超45萬這樣填寫
那主表的數(shù)據(jù)比稅控盤里的數(shù)據(jù)多也沒事嗎
你是有無票收入的吧
對,有無票收入
無票收入填寫的時候填寫在無票收入欄